你好!這個(gè)你可以直接入銷售費(fèi)用。也可以每個(gè)月送了多少就做多少
我司制作衣柜。購(gòu)買的廚房防油紙用于櫥柜柜面上的。直接送給客戶了,沒(méi)有做入庫(kù)也!請(qǐng)問(wèn)怎么記賬?從來(lái)沒(méi)有進(jìn)過(guò)防油紙。只不過(guò)這個(gè)顧客需要免費(fèi)購(gòu)買贈(zèng)送了!
我們是汽車4S店,購(gòu)買的小禮品贈(zèng)送給客戶的,這個(gè)我該怎么入帳呢?是直接計(jì)銷售費(fèi)用么?
公司購(gòu)買了2臺(tái)冰箱直播間展示用,每臺(tái)2000多,購(gòu)買時(shí)沒(méi)入固定資產(chǎn)直接做的銷售費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)處理時(shí)賣了500元,這個(gè)怎么做賬呀?
老師你好,購(gòu)買了商品贈(zèng)品送給客戶,申報(bào)了未開票收入,但是做賬的時(shí)候是:借 銷售費(fèi)用 貸 庫(kù)存商品 費(fèi)用化后。,報(bào)表里的營(yíng)業(yè)收入就會(huì)與增值稅申報(bào)表上不一致,這個(gè)有關(guān)系嗎?
公司(一般納稅人)外購(gòu)禮品,在做活動(dòng)的時(shí)候,贈(zèng)送給客戶,做了視同銷售,當(dāng)月購(gòu)進(jìn)當(dāng)月送出,假設(shè)是取的普票,分錄為: 1、購(gòu)買禮品時(shí),借:庫(kù)存商品 20000 貸:銀行存款 20000 2、活動(dòng)送出時(shí),借:銷售費(fèi)用-促銷費(fèi) 20000 貸:其他業(yè)務(wù)收入 17699.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2300.88 3、結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),借:其他業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫(kù)存商品 20000 老師,這樣的一個(gè)分錄,對(duì)嗎
老師7月開的發(fā)票有一張錯(cuò)了,要紅沖。但這里選不了怎么辦!
老師,商品采購(gòu),到貨就是直接給到客戶,有跟供應(yīng)商簽了采購(gòu)合同及客戶簽了銷售合同,請(qǐng)問(wèn)入庫(kù)可以不做賬,而是根據(jù)采購(gòu)合同和銷售合同來(lái)做收入及結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交分錄摘要怎么寫?
就是綜合保稅區(qū)一般納稅人企業(yè)在進(jìn)口原材料,加工為成品后出口和內(nèi)銷,整個(gè)過(guò)程要繳納哪些稅費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在小規(guī)模納稅人是不是月度不超15萬(wàn),季度不超45萬(wàn)呀?
老師!問(wèn)一下建筑業(yè)外經(jīng)證每年必須要個(gè)稅申報(bào)嗎
老師 每個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下有一張進(jìn)項(xiàng)票金額錯(cuò)啦,8月重新開,成本7月要入賬,憑證怎么寫,下個(gè)月沖紅,重新開憑證怎么寫
老師,我7月份開一張銷項(xiàng)發(fā)票,8月初紅沖了,8月份申報(bào)增值稅的時(shí)候,這個(gè)紅沖的金額是不是還包含在里邊要交稅
退休人員,是一個(gè)公司法人,申報(bào)工資薪金有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)?需要注意什么?