您好,現(xiàn)在是副總欠公司的, 借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款,其他應(yīng)付款余額在借方,就是其他應(yīng)收款,副總欠公司的
老師,我們公司領(lǐng)導(dǎo)個人賬戶和公司賬戶有往來款。 賬上現(xiàn)在她個人掛著其他應(yīng)收款一大筆數(shù)額 她收到這些錢也都付出去了(居間費等)錢都付出去了 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)讓我處理她這個其他應(yīng)收款,怎么處理呢? 有發(fā)票可以平賬,沖減其他應(yīng)收款 沒有發(fā)票呢,我怎么處理
老師,公司以前是核定征收的,收到工程款后扣除稅管費直接轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理。13年預(yù)收30萬,當(dāng)時未開結(jié)算發(fā)票,只扣了管理費3千,余款直接轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理,這些年發(fā)票也一直未開。當(dāng)時收款時借:銀行,貸:其他應(yīng)付款,付款時借:其他應(yīng)收,貸:銀行。現(xiàn)在賬上掛著其他應(yīng)付、其他應(yīng)收兩個往來,這個要怎樣處理呀?
接手一家公司,科目余額表庫存現(xiàn)金有一萬元,但是法人說沒有,賬上還掛了幾萬元應(yīng)收賬款,可能是法人私下收款后開票了掛賬,這個錢也轉(zhuǎn)不回公司了,做壞賬的話怎么處理,庫存現(xiàn)金怎么處理
老師好,2021年替A公司代收客戶兩個月兩筆款項,其中有一筆代收款項被代收企業(yè)誤確定了收入交稅了,代收的時的分錄是:借:現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)付款 ,代收的款項當(dāng)年已經(jīng)返還給A公司,但是現(xiàn)在其他應(yīng)付款借方有余額,請問要怎么處理?怎么平這個余額?
請問老師,上個月的賬做錯了,有一筆運費收到發(fā)票入賬了,實際沒有付款,但是上個月做的時候,已經(jīng)按照付款來處理了,這月發(fā)現(xiàn)了,應(yīng)該怎么處理?(之前收到發(fā)票,已經(jīng)借:費用,貸:銀行存款了)
有內(nèi)銷也有出口的企業(yè)材料票是專票好還是普票?
老師你好,我是再生資源回收行業(yè),收到三張票一張‘金屬制品’鋼銷,黑色金屬冶煉壓延品*鐵銷,黑色金屬冶煉壓延品*碳性廢鐵,我現(xiàn)在要對外開票,我應(yīng)該怎么寫項目名稱,按照我收到的項目名稱寫嗎,
老師,我們是酒店的一個燃?xì)夤?yīng)商沒跟我們簽過供貨合同,是個個體戶,找燃?xì)夤敬_的發(fā)票,我們按發(fā)票轉(zhuǎn)賬,我上兩個月計提費用的時候都是用之前那個公司計提的費用,這次他開上兩個月的發(fā)票用的是另一個燃?xì)夤镜拿珠_的發(fā)票,金額不變,那我可以回6月5月改那個計提的供應(yīng)商的名字么,金額不變,會不會有什么影響
老師有張發(fā)票是6月30日進(jìn)來的,然后7月1號對方又紅沖了,那這張票隔月直接不做賬可以嗎
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學(xué)學(xué)會計直接找會計工作? 問題是我們這里招出納的少,招會計的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個科目余額表跟明細(xì)帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級的要求,A公司計劃投資一個智能制造項目。該公司目前的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債)股東權(quán)益)為2/3.投資該項目后仍維持該目標(biāo)結(jié)構(gòu)。在該目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)下,債務(wù)資本成本為6%。智能制造領(lǐng)域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債/股東權(quán)益)為7/10,β權(quán)益為1.2。已知無風(fēng)險利率為5%,市場風(fēng)險滋價為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運用可比公司法,計算M公司的β就產(chǎn) (2)運用可比公司法,計算智能制造項目的β權(quán)益和A公司的權(quán)益資本成本。 (3)計算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無差別點,怎么選擇哪種籌資方案呢?
老師 你好,我想問下同樣都是工資 生成成本 和制造費用單獨分開記有什么區(qū)別和作用?
老師,稅收優(yōu)惠政策,小微企業(yè)季度30萬一下免附加稅,季度30萬以上附加稅減半對嗎
老師,那怎么證明,副總收了,就一定是公司,或者一定是具體某個客戶的,副總只是每個月轉(zhuǎn)進(jìn)來20-30萬,還有萬一查起來 對了,老師 還有個問題,因為您提過工資, 我們8月中旬從記賬公司拿回來賬,覺得您說的很有道理,準(zhǔn)備重新申報7月工資,目前有個問題 公司業(yè)務(wù)銷售為主,公司有幾個厲害的銷售,大概2人,發(fā)了3-4萬工資加提成,還有2人發(fā)了2萬左右,其他都不高,現(xiàn)在工資7月的在8月已經(jīng)發(fā)出去了,目前準(zhǔn)備重新申報,怎么處理 因為記賬公司只報了了7月4-5人工資,所以重新申報,其他員工基本按公戶發(fā)放工資申報,而發(fā)高工資的那幾個銷售(所有銷售底薪5000),是不是讓他們退款,然后重新申報10000,
打賞,重賞
您好,這個要查副總的銀行流水了,是哪個客戶打過來的,副總這個操作風(fēng)險很大的,我老板的私人賬戶被稅務(wù)局查了3年明細(xì),隱藏的收入補稅交滯納金。 2.工資個稅是累計預(yù)扣法,以前的不更正也可以的,把24年每個人實際發(fā)了多少工資都在今年申報了就可以了,不會影響個稅的,工資高的銷售,您給他們做個個稅策劃,一年一共大概多少,工資申報多少,獎金申報多少,?這里個稅要差1萬多,我老板工資36萬/年,我測算個稅差了1.6萬,您這樣做測算,銷售同事很感激 ,覺得我們財務(wù)很專業(yè),到老板那美言幾句,我們的地位就提高了 3.不用退款,我們把全年應(yīng)付的工資在今年申報就行,晚報沒關(guān)系的,
本來一開始讓他們做年終獎,每個人3.6萬,交1080的個稅,他們都不干,老板還幫他們說話說要少扣
實際上銷售只有5000底薪,那個提成很多時候沒有,2000以下,幾百正常,銷冠一般一年也許得一次
哦哦,您的意思公司發(fā)工資不是全部申報個稅么,這個需要我們跟老板說明,沒有申報個稅的工資費用是不能稅前扣除的,稅務(wù)是要比對的,給銷售同事逃稅了,公司就白支付了,調(diào)整后的利潤高,公司要交所得稅,這方面老板肯定是不知道的。 他們不想交個稅當(dāng)然能理解,我們財務(wù)工資不高也不想交個稅,但總有一方要交稅,個人不交,企業(yè)就不能扣,企業(yè)交所得稅,就是這樣的邏輯
以前不更正,是以前老板跟記賬公司,每個月報工資4-5人,而且每個月人數(shù)不一致
這次公戶發(fā),沒辦法
哦哦,老板不吃虧他不相信我理解,但我們要跟他說明這個情況,以后稅務(wù)查了補稅他也不會怪財務(wù) 我們只管24年,以前的也不是咱做的賬,先保證我們接手年份沒有稅務(wù)風(fēng)險,慢慢讓老板接受正確的理念
老師申報工資申報一個總數(shù)就可以吧,為什么要分成工資和獎金,有必要嗎
您好,這是給工資高的員工個稅策劃呀,能省好多個稅的,我老板工資36萬/年,我測算個稅申報工資和獎金比光申報工資差了1.6萬
獎金您是按月發(fā),還是按年度發(fā),14.4萬
您好,按月發(fā)可以,但一定是先測算好,我們一年只能申報一次,幫同事省個稅,財務(wù)還是蠻費心的,
老師,您說的是一年申報一次獎金嗎,沒明白
老師,還有,記賬公司截止2季度末,掛應(yīng)收319萬,而實際銀行回單可以沖這些應(yīng)收150多萬,但因為累計了一年半,是一次沖掉150萬應(yīng)收,還是幾個月沖掉,還是三季度(小規(guī)模一次全沖點,這樣分險大嗎)
您好,比如工資每月3萬,全年工資36萬按獎金134400,工資18800*12來申報,全年個稅最少25056元,全部按工資個稅38652元,省13596元,就是平時只管按3萬發(fā)給員工(實發(fā)按30000-申報18800工資扣的個稅),在12月申報獎金時扣獎金個稅,本月實發(fā)就?是30000-本月工資個稅-獎金個稅,我們提前跟同事說好,他們會感激的,
獎金也分?jǐn)偟矫總€月里面
您好,您也可以這么理解 ,就是我們申報是單獨申報,要把獎金金額留下來
也就是年底才發(fā)獎金,對不,單獨申報一次,年底12月做計提
哦,您這個是工資和獎金都發(fā)了
可不可以半年發(fā)一次獎金,怎么計算
您好,發(fā)是按月發(fā)的,我們只是提前測算,把獎金一起申報 2.半年發(fā)一次沒有意義,我們只能申報一次,按目前每月發(fā)員工
老師,您這個獎金是年底發(fā)放,年底申報,對嗎
您好,不是,每月發(fā)放是比如3萬減本月申報的個稅金額,集中申報獎金那個月個稅比較多, 當(dāng)然咱現(xiàn)在不發(fā)獎金當(dāng)然更好,?我們申報和發(fā)放是匹配的,但員工不愿意呀,