你好你的摘要和分錄都是對的
老師,我問一下,我8月份收到的進項稅票做了費用,但是部分進項稅票未在當(dāng)月認(rèn)證,稅額我是做到(待認(rèn)證進項稅)科目里面。9月份的時候這部分發(fā)票認(rèn)證了,我能不能做賬的時候直接把8月份(待認(rèn)證進項稅)的整體數(shù)字轉(zhuǎn)到進項稅科目里面呢?還是必須一張一張的轉(zhuǎn)?
老師,我才來這家公司,之前的會計喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計入待抵扣進項稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進項稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進項稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進項稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費-待抵扣進項稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進項稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進項稅額這個科目里面了
老師,之前拿到進賬稅發(fā)票直接做的應(yīng)繳稅費/應(yīng)繳增值稅/進項稅,現(xiàn)在要加一個待認(rèn)證進項稅,怎么把之前的未抵扣進項稅轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進項稅科目,會計分錄和摘要怎么寫
老師前期放到待認(rèn)證里的進項,本期認(rèn)證了,是需要做筆分錄嗎?借:應(yīng)交稅費-進項 貸:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證
接待客戶,住宿費開的專票,需要進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?我公司進項都先下待認(rèn)證進項稅,認(rèn)證后結(jié)轉(zhuǎn)到進項稅,收到發(fā)票: 借:管理費用—業(yè)務(wù)招待費 其他應(yīng)收款—待認(rèn)證進項稅 貸:現(xiàn)金 月末一塊結(jié)轉(zhuǎn)待認(rèn)證進項稅 借:應(yīng)交增值稅—進項稅 貸:其他應(yīng)收款—待認(rèn)證進項稅 需要轉(zhuǎn)出的進項稅怎么會計分錄?
匯算清繳時,軟件服務(wù)費長期待攤,23年多攤了,在24年退回,在24年服務(wù)費顯示為付數(shù),在期間費用明細(xì)表是就填負(fù)數(shù)嗎
老師,所得稅年報的報表,是跟24年12月申報的報表一致嗎
匯算清繳暫估的發(fā)票沒回來 怎么調(diào)整所得稅報表 申報怎么申報
老師,麻煩問下工商在落戶的時候,根據(jù)經(jīng)營范圍把企業(yè)歸為基礎(chǔ)軟件開發(fā)業(yè),但實際業(yè)務(wù)(經(jīng)營范圍里包含此項)是從事商貿(mào)的內(nèi)容多一些,這種看增值稅稅負(fù)的話應(yīng)該參照哪個行業(yè)? 基礎(chǔ)軟件開發(fā)和商貿(mào)企業(yè),增值稅稅負(fù)率分別是多少?謝謝
老師,廠建期間繳納的水土保持補償費如何寫會計分錄
你好老師,這個增長比是怎么算出來的
樸老師請回答@樸老師
老師,電梯維修合同按什么稅目交印花稅?
老師,請問75000元的發(fā)票報勞務(wù)報酬,怎么計算稅款
你好老師,我想修改我們公司的開票信息如何在電子稅務(wù)局系統(tǒng)修改。
老師,那當(dāng)月發(fā)票,當(dāng)月不認(rèn)證,可以不做賬嗎?等哪月認(rèn)證哪月再做賬?可以這樣做?前面一個老師說的?
如果當(dāng)月取得進項發(fā)票不做賬,那不就賬實不相符了?
原材料這種可以放待抵扣就可以
我們買的是庫存商品也可以當(dāng)月不認(rèn)證不做賬嗎?
你商品用不到就可以不做賬務(wù)