招待住宿費(fèi)進(jìn)賬后需轉(zhuǎn)出,分錄如下: 借:管理費(fèi)用-招待費(fèi) 貸:銀行存款或應(yīng)收賬款
老師,進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫?比如就是招待費(fèi)這類的專票
老師、招待客戶的住宿費(fèi)入賬做了招待費(fèi),取得了專票,認(rèn)證后要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師,除了員工出差的住宿票,其他的住宿票的進(jìn)項(xiàng)是不是都不能抵扣?比如:招待客戶的住宿費(fèi),專票,金額500,進(jìn)項(xiàng)稅額10。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫?
請(qǐng)問下一般納稅人的住宿費(fèi)和業(yè)務(wù)招待費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
公司業(yè)務(wù)招待的住宿費(fèi)開具的專票,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄怎么做
因是系統(tǒng)管理增加的,資金往來票據(jù),把代收教輔材料費(fèi)舔進(jìn)成代收教材費(fèi),我沒注意看,全部開成了代收教材費(fèi),有影響不,現(xiàn)在怎么處理
3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對(duì)應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時(shí)把之前的成本借主營業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因?yàn)橹爸鳡I業(yè)務(wù)成本是價(jià)稅合計(jì)的,改成主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認(rèn)證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個(gè)和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動(dòng)局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實(shí)際工資為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算? 勞動(dòng)部門是否還會(huì)罰款? 且已經(jīng)導(dǎo)致個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請(qǐng)問上司要看財(cái)務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進(jìn)項(xiàng)票是專票,能抵扣稅嗎?
個(gè)人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務(wù)報(bào)酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營許可
請(qǐng)問稅務(wù)師報(bào)名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費(fèi)用24480,當(dāng)時(shí)也沒有暫估費(fèi)用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費(fèi)發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費(fèi),這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理