您好,發(fā)現(xiàn)多申報后應(yīng)立即更正。登錄電子稅務(wù)局,找到已申報記錄,修改增值稅申報表,將多申報的部分減掉。提交更正后,還需關(guān)注稅務(wù)系統(tǒng)審核結(jié)果,如有疑問可在線咨詢或電話聯(lián)系稅局。務(wù)必及時處理,避免后續(xù)麻煩。
小規(guī)模公司增值稅7-9月季報收入,與財務(wù)報表數(shù)據(jù)對不上,稅務(wù)局打電話來,叫我下午去一趟稅務(wù)局找專員,帶上營業(yè)執(zhí)照,公章,7-9月發(fā)票開據(jù)數(shù)據(jù),原因:因為我好幾筆銀行收到的款做了不開票收入確認(rèn),是按一個點計算的增值稅,申報增值稅的時候。我按記賬的主營業(yè)務(wù)收入不開票收入數(shù)據(jù)填寫,申報系統(tǒng)自動計算的增值稅金額與我記賬的增值稅金額不一致,系統(tǒng)自動計算不開票收入的增值稅金額按三個點計算,有點偏高,主營業(yè)務(wù)不開票收入那里申報我未按記賬數(shù)據(jù)申報。像這種情況我要怎么跟稅務(wù)局解釋呢
你好,老師,突然接手了一個汽車4S店的報稅工作,做賬軟件上的出來的利潤表收入累計數(shù)和電子稅務(wù)系統(tǒng)收入累計數(shù)不一致,差了40多萬,一查是4月份的報的收入多,報表上沒有那么多,這個月報稅看到不一致,問之前做賬報稅的人員,說是差額應(yīng)該在試駕車處理那塊,哪位老師能給指導(dǎo)下,還能調(diào)嗎?該如何做,稅務(wù)報表不一致,稅務(wù)局會查嗎
請問下老師,本月開了沖紅發(fā)票,請問這個負(fù)數(shù)銷售額在電子稅務(wù)局增值稅申報時填在哪里呢,我看系統(tǒng)帶出來的開票金額是沒有扣掉負(fù)數(shù)銷售額的,沖紅開的稅率有好幾個,請問怎么填呢
老師,2022年1月至9月,已在電子稅務(wù)局共申報增值稅20萬,但公司沒有交稅錢(2月申報5萬、6月申報9萬、7月申報6萬),但是查看了做賬系統(tǒng)上的“應(yīng)交稅費-未交增值稅”截止9月底的期末余額是9.5萬,之間的差值是5千元, 老師,那相差的這5000元要如何賬務(wù)處理呢?(原先的老會計不做了,我也看不出來是哪里出現(xiàn)了問題,只知道賬上余額和申報的對不上,差值是5000元)
老師,您可以幫我看一下嗎?我今早在報稅的時候,發(fā)現(xiàn)電子稅務(wù)局里面增值稅申報系統(tǒng)里面3月份開具的銷項發(fā)票數(shù)據(jù)不全。我們是3月底去稅局辦理了數(shù)電發(fā)票業(yè)務(wù),稅控盤被稅局收回了。但是稅局的人說,稅控盤里面的數(shù)據(jù)會同步到電子稅務(wù)局開票模塊里面的。我們3月份總的是開具了不含稅收入1015.38萬的,銷項稅額是132萬多的。但是我看了下,我們在稅控盤里面開具的發(fā)票,數(shù)據(jù)沒有上傳到電子稅務(wù)局增值稅申報里面。我3月初是抄稅了的。
老師你好,建筑勞務(wù)公司,項目完工,但未結(jié)算,發(fā)票還有部分未開,收入需要將未開的發(fā)票一起確認(rèn)嗎?
有稅務(wù)師備考微信群嗎
老師,您好!我現(xiàn)在需要做財務(wù)的SOP 標(biāo)準(zhǔn)化,我現(xiàn)在沒有什么思路,這個應(yīng)該怎么做?
這個開個人代開發(fā)票要不要交20%的個人所得稅呀還是只交百分之一的個人所得稅
我公司是一般納稅人,有客戶需要開普通發(fā)票不要專票,這樣我怎樣收稅點
單位買了好多二手摩托車賣,現(xiàn)在銷售這個摩托車,發(fā)票怎么開具?還是開二手車銷售發(fā)票?
老師你好,請問外幣報表折算差額應(yīng)在所有者權(quán)益項目下單獨列示是什么意思呢?
老師工地上租的灑水車給灑水,這個應(yīng)該讓對方開什么發(fā)票呢?
申請出口退稅時,XML文件如何解密
老師,個體戶都需要保哪些稅,什么時候報?