收到住院費時已記賬,現(xiàn)在開票了。先沖回原預(yù)收賬款,再確認收入。賬務(wù)處理:借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,同時補開發(fā)票。這樣確保賬目與實際一致。
老師好,我們單位收到錢時,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-銷項稅 ,因為收的錢是以后月份的,要每月進行分攤 ,分攤時借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 。我想問:如果客人要開票,那我這個分錄怎么做?會重復(fù)交稅嗎?謝謝!
比如我預(yù)收客戶12個月租金,收12600做分錄 借銀行存款12600貸預(yù)收賬款12600 然后我開發(fā)票開3個月的,但是我這個收入想一個月一個月的分攤開發(fā)票是3150 我做賬時可以借預(yù)收賬款1000 貸主營業(yè)務(wù)收入1000 應(yīng)交稅費150嗎
老師,我想問下。比如銷售一樣東西,這個是我們的主營業(yè)務(wù),但是這個月銀行存款收到客戶的貨款,但是下個月出開票,我先收到銀行存款的時候,是不是借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 然后下個月開票,我借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅
老師,我想問一下客戶充值后要求開發(fā)票,那分錄是這么去操作的嗎 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
老師,我想問一下客戶充值后要求開發(fā)票,那分錄是這么去操作的嗎? 借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 借:預(yù)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費 如果分錄是按照這樣子處理的話,那后續(xù)客戶再消費的分錄要怎么去操作呢
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學習視頻在哪里找
1月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學習視頻在哪里可以找到學習
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個月后公司才付、當月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時間確認收入? 因為報關(guān)單銷售提供過來,過了幾個月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時候,可能混幾個都有報關(guān)出口日期
零申報的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
我一直理不明白感覺哪里錯了一步,以后是準備一直開票, 收款: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開票: 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 那分攤那一步呢老師
收款時先借銀行存款,貸預(yù)收賬款。開票后,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。分攤步驟是將預(yù)收賬款按服務(wù)進度轉(zhuǎn)入收入,確保會計期間匹配實際服務(wù)提供情況。