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你好老師,我想咨詢一下,養(yǎng)老院收到客戶的住院費,借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 每月分攤: 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 之前一直沒開票,每月只做收款和分攤,這兩筆分錄,這個月開了一批票,我想問下,要怎么做賬務(wù)處理

2024-09-05 20:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-09-05 20:57

收到住院費時已記賬,現(xiàn)在開票了。先沖回原預(yù)收賬款,再確認收入。賬務(wù)處理:借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,同時補開發(fā)票。這樣確保賬目與實際一致。

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快賬用戶8323 追問 2024-09-05 21:04

我一直理不明白感覺哪里錯了一步,以后是準備一直開票, 收款: 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 開票: 借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 那分攤那一步呢老師

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齊紅老師 解答 2024-09-05 21:06

收款時先借銀行存款,貸預(yù)收賬款。開票后,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入。分攤步驟是將預(yù)收賬款按服務(wù)進度轉(zhuǎn)入收入,確保會計期間匹配實際服務(wù)提供情況。

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收到住院費時已記賬,現(xiàn)在開票了。先沖回原預(yù)收賬款,再確認收入。賬務(wù)處理:借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,同時補開發(fā)票。這樣確保賬目與實際一致。
2024-09-05
你好,借預(yù)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)應(yīng)交稅費負數(shù)。 然后做發(fā)票的借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2021-07-28
你好,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項,然后再按月做收入,借預(yù)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
2021-09-29
你好,對的是的,可以這么做的。
2021-12-09
你好,是的,是這樣的分錄?
2023-03-18
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