內(nèi)部往來金額,比如其他應(yīng)收款和應(yīng)付款,取數(shù)時要相加。余額反映了整體資金流動情況。
老師,同一人的其他應(yīng)收款跟其他應(yīng)付款金額相抵后其他應(yīng)付款還有余額怎么辦,是不是說仍有負債,這個金額可以結(jié)轉(zhuǎn)到下個月?
老師您看下報表上其他應(yīng)收賬款上金額是455977.10元,但是取值公式是其他應(yīng)收和其他應(yīng)付的借方余額,但是我這明細上借方相加不等于報表數(shù)呀,我這139377.10加284524.07不等于報表數(shù),這個報表數(shù)到底是怎么取值的呀
您好老師,請問一下: 其他應(yīng)收款-個稅 貸方余額, 其他應(yīng)付款-個稅代繳 貸方余額, 其他應(yīng)付款—租金,借方余額, 其他應(yīng)付款—保險費,借方余額, 應(yīng)交稅金 科目下的金額, 這幾個科目是以前的舊賬遺留下來一直在掛賬的,分不清原因了需要調(diào)平它,該怎樣調(diào)整呢?
老師問下,其他應(yīng)收款負數(shù),應(yīng)付賬款也是負數(shù),可以把其他應(yīng)收款填寫到其他應(yīng)付款里嗎?應(yīng)付賬款填寫到應(yīng)收賬款里。這個資產(chǎn)總計金額就比原來的打了,可以這樣做嗎?
你好,屬于政府會計制度這塊 其一:涉及內(nèi)部往來 內(nèi)部往來期末在借方余額為負數(shù)(-50000),請問在資產(chǎn)負債表里面提現(xiàn)在:應(yīng)付賬款科目里面。那我應(yīng)付賬款期末在貸方余額為正數(shù)(60000) 如果要表示在資產(chǎn)負債表里面,是不是應(yīng)付賬款的余額為60000-(-50000)=11萬元 其二:如果填債務(wù)明細表里面,是不是內(nèi)部往來要填正數(shù),因為是沒有涉及其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款預(yù)收預(yù)付科目在的
老師請問下,我給對方提供合同審核,他們回復(fù):你們提供的機械和材料全是小企業(yè)開票金額免稅范圍內(nèi),現(xiàn)在稅務(wù)局都在稽查,風險很大的???……這是啥意思?
老師,原材料統(tǒng)計表如何做才好,主要是要做明細核算,也就是買來原材料要分配到很多地方,
老師,社保增員是去大廳增還是自己在電子稅務(wù)局增
老師,我們是一般納稅人,23-24年的未分配利潤為負數(shù),稅務(wù)局讓調(diào)整2024年的匯算清繳,補所得稅和增值稅五萬,只調(diào)匯算清繳表的收入和費用可以嗎?24年第四季度的所得稅預(yù)繳表,印花稅,增值稅,財務(wù)報表用更正嗎?
公司營業(yè)額600萬,為什么銀行只給我們貸款一百萬,說我們沒額度了,這個怎么可以貸到款?
老師,我們是建筑公司,我有個問題想問一下,就是我們的商混供應(yīng)商提供的隨車銷貨單據(jù)與結(jié)算不相符,我問了原因是因為項目收到銷貨單,月底結(jié)算時,討價還價后有一些優(yōu)惠,所以結(jié)算是根據(jù)優(yōu)惠后的數(shù)量進行結(jié)算的,單價不變,就導(dǎo)致前面的差異,這種改怎么處理
我司客戶有個公職人員,他說自己不能簽合同,讓別人代簽的,但是錢是這個公職人員轉(zhuǎn)過來的。我們開發(fā)票開哪個人的抬頭?
老師,請問合同毛利盈利和虧損是記在哪一方
買酒開專票可以抵扣嗎,還是開普票當費用?
專票+普票,沒超30萬,普票交稅嗎