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我們公司是一般納稅人企業(yè)去年發(fā)生一筆業(yè)務(wù),當(dāng)時(shí)以為這筆款項(xiàng)無(wú)需支付了就轉(zhuǎn)消了: 借:應(yīng)付賬款10000元 貸:營(yíng)業(yè)外收入10000元,今年又說(shuō)這筆款項(xiàng)不能轉(zhuǎn)銷要全額沖回這筆業(yè)務(wù),用“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目怎么做具體的會(huì)計(jì)分錄?當(dāng)時(shí)2023年利潤(rùn)是虧損的,所得稅費(fèi)用科目是否涉及?具體怎么做會(huì)計(jì)分錄?(不知道正確做法的不要回,否則差評(píng)舉報(bào)?。。。。?/h1>

2024-09-04 10:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-09-04 10:44

當(dāng)年錯(cuò)賬沖回:借:營(yíng)業(yè)外收入 10000;貸:以前年度損益調(diào)整 10000。次年調(diào)整利潤(rùn):借:以前年度損益調(diào)整 10000;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 2500(假設(shè)稅率25%),利潤(rùn)分配 7500。虧損年份調(diào)整不影響所得稅費(fèi)用。

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快賬用戶7907 追問(wèn) 2024-09-04 11:20

這個(gè)平臺(tái)是沒(méi)有人了嗎???回答的都是同一個(gè)人的錯(cuò)誤答案?。。。。。。。。。。。?!

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齊紅老師 解答 2024-09-04 11:24

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2024-09-04
沖回去年轉(zhuǎn)銷的業(yè)務(wù): 借:以前年度損益調(diào)整?-10000 貸:應(yīng)付賬款?-10000 調(diào)整所得稅: 由于?2023?年利潤(rùn)是虧損的,需判斷沖回該筆業(yè)務(wù)后企業(yè)整體是否仍為虧損狀態(tài)。 如果沖回后企業(yè)仍為虧損,則不涉及所得稅費(fèi)用調(diào)整。 如果沖回后企業(yè)變?yōu)橛麪顟B(tài),假設(shè)適用所得稅稅率為?25%: 借:以前年度損益調(diào)整(10000×25%)2500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)?——?應(yīng)交所得稅?2500 結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:利潤(rùn)分配?——?未分配利潤(rùn)(若涉及所得稅則為?-?10000%2B2500=-7500;若不涉及所得稅則為?-?10000) 貸:以前年度損益調(diào)整(若涉及所得稅則為?-?7500;若不涉及所得稅則為?-?10000)。
2024-09-04
您好,轉(zhuǎn)回分錄:借:以前年度損益調(diào)整10000 貸:應(yīng)付賬款10000 ,由于您23年度+這筆1萬(wàn)的營(yíng)外都是虧損的,所以不涉及所得稅的調(diào)整
2024-09-03
先沖回原分錄:借:營(yíng)業(yè)外收入10000 貸:以前年度損益調(diào)整10000。再調(diào)整損益:借:以前年度損益調(diào)整10000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 2500(假設(shè)稅率25%),利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)7500。若2023年虧損,需調(diào)整所得稅費(fèi)用,分錄同上,但不影響所得稅費(fèi)用科目。
2024-09-03
匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額在這里面填寫(xiě)就可以了,其他的都不需要?jiǎng)印?/div>
2023-03-08
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