從相反的方向轉(zhuǎn)入本年利潤科目
月末結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本怎么做賬。八月份份坐了這個分錄是 借 主營業(yè)務(wù)成本124239.49 貸 庫存商品 124239.49 九月份沒有購進商品,但有銷售。月底沒做這個分錄。十月份有進項有銷項。我想算主營業(yè)務(wù)成本時用月末一次加權(quán)平均法咋算呢
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)時其他業(yè)務(wù)收入、營業(yè)外收入、主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本都需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,分錄應(yīng)該怎么做?
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品至主營業(yè)務(wù)成本,這個庫存商品是結(jié)轉(zhuǎn)購入的商品還是銷售的
制造企業(yè),銷售商品可以月末結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?可以的話銷售時怎么做分錄,月末結(jié)轉(zhuǎn)成本時怎么做分錄
老師,我有一點不太明白,月末。結(jié)轉(zhuǎn)的時候,主營業(yè)務(wù)收入,按工程結(jié)算收入,主營業(yè)務(wù)成本按合同成本。那第3條,結(jié)轉(zhuǎn)收入,的時候,主營業(yè)務(wù)收入和主營業(yè)務(wù)成本是不是一回事?
老師,麻煩問下申報工商年報,不知道認繳出資時間和實繳出資時間該怎么填呀,手里沒有公司章程,時間也來不及去調(diào)取公司章程了
老師上午好,老師,我想問一下,我昨天公司新增員一個人交五險,然后醫(yī)療險之前單位沒有人交過,他這個是新開戶,然后昨天給他交的,然后定的是基數(shù)是4000,醫(yī)療險的時候其實他工資就發(fā)3500,然后單位社保費繳費工資月度申報寫成4000了,把那個交費工資當(dāng)那個基數(shù)寫了,這種情況下該怎么辦呢?錢已經(jīng)稅務(wù)系統(tǒng)扣完了
老師你好,想問下個體戶開普票是不是能開超的,有個情況就是開了票客戶退貨了錢要退他,如果發(fā)票不作廢這個可以嗎?用的其他人退的款有沒有問題啊?
老師只有流水賬的能編現(xiàn)金流量表跟資產(chǎn)負債表嗎
公司用暢捷好用友如何快速使用完成憑證要哪些步驟
A公司與B公司是關(guān)聯(lián)公司,c是供應(yīng)商,C開不了發(fā)票D開發(fā)票給B,合同A與c簽,B付款D,如何做才合法
董秘在公司地位高嗎老師
我們是啤酒批發(fā)零售個體工商戶,定期定額征收增值稅的,供應(yīng)商給我們的客戶有些促銷返利費用,每個月降這部分費用返到我們經(jīng)銷商系統(tǒng)里邊的折扣池里邊,我們從他們那里采購貨物時,在有活動的商品上做了折讓,開的發(fā)票正數(shù)是正常的商品價格,負數(shù)是折讓金額,最后我們應(yīng)付貨款是折扣后的金額,返利費用我只需要做臺賬,不需要做單獨的賬務(wù)處理是嗎,商品入賬是按折扣后的金額入賬的
老師你好,比如這個單子貨物我都有發(fā)票,但是司機的運費和搬樓費我沒有發(fā)票,應(yīng)該怎么做賬呢?
稅務(wù)系統(tǒng)里的一個發(fā)票提額申請,專管那里審核不了,怎么自己在系統(tǒng)里面刪了呢