是的,一起計入差旅費(fèi)就行
老師,1,銷售服裝的商鋪,做屋頂防水,花費(fèi)12000,租的房,怎么寫分錄? 2 ,銷售服裝的門店,國慶節(jié)搞活動,買一些氣球絲帶地毯裝飾店鋪,費(fèi)用計入哪個二級科目? 3,員工去學(xué)習(xí)培訓(xùn)產(chǎn)生的交通費(fèi)餐費(fèi)住宿費(fèi)是職工教育經(jīng)費(fèi)還是差旅費(fèi)? 4,員工去開訂貨會的住宿費(fèi)餐費(fèi)路費(fèi)是差旅費(fèi)嗎? 5,公司跟銀行貸款,做房屋抵押的評估費(fèi),審計費(fèi)計入哪個二級科目 6,老師,購買拖布,殺蟲劑,清新劑,垃圾袋,抹布這些清潔用品怎么寫分錄
老師,我們公司很多員工支出的明細(xì)都沒有發(fā)票,所以他們往往會找一些餐費(fèi)交通費(fèi)機(jī)票及住宿費(fèi)來代替,那這種發(fā)票長時間累計的金額也大,入賬的時候直接入餐費(fèi)和交通費(fèi)可以嗎?還是入什么差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)好呢,基本每個月都有小幾萬,金額挺大的,不知道怎么入賬好
16:14問答詳情23:59:08后或5次對話后問題結(jié)束16:12問答詳情23:58:13后或5次對話后問題結(jié)束你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費(fèi)發(fā)票,沒有住宿費(fèi)和交通費(fèi)等,怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發(fā)布79次瀏覽老師解答齊紅|官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費(fèi)發(fā)票借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金等科目2023-06-1616:12管理費(fèi)用的二級科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發(fā)布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,二級科目差旅費(fèi)。2023-,你好,只有餐飲發(fā)票是可以計入差旅費(fèi)的嗎?不用單獨(dú)計入餐飲費(fèi)嗎?
16:16<問答詳情話后問題結(jié)束你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費(fèi)發(fā)票,沒有住宿費(fèi)和交通費(fèi)等,怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發(fā)布79次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費(fèi)發(fā)票借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金等科目2023-06-1616:12管理費(fèi)用的二級科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發(fā)布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,二級科目差旅費(fèi)。2023-,你好,只有餐飲發(fā)票是可以計入差旅費(fèi)的嗎?不用單獨(dú)計入餐飲費(fèi)嗎?娜娜呢52023-06-1616:15發(fā)布76次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你確定這個是出差的不是嗎?如果是的話,就是差旅費(fèi)。2023-06-1616:15齊紅(答疑老師)這是出差的,你自己確定好了,如果沒有其他的發(fā)票,你有其他出差的證明嗎?共2條回復(fù)沒有其他的證明,?
16:16<問答詳情話后問題結(jié)束你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費(fèi)發(fā)票,沒有住宿費(fèi)和交通費(fèi)等,怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發(fā)布79次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費(fèi)發(fā)票借:管理費(fèi)用,貸:庫存現(xiàn)金等科目2023-06-1616:12管理費(fèi)用的二級科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發(fā)布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,二級科目差旅費(fèi)。2023-,你好,只有餐飲發(fā)票是可以計入差旅費(fèi)的嗎?不用單獨(dú)計入餐飲費(fèi)嗎?娜娜呢52023-06-1616:15發(fā)布76次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你確定這個是出差的不是嗎?如果是的話,就是差旅費(fèi)。2023-06-1616:15齊紅(答疑老師)這是出差的,你自己確定好了,如果沒有其他的發(fā)票,你有其他出差的證明嗎?共2條回復(fù)問追問你好,我沒有其他的出差證明,那應(yīng)該計入什么費(fèi)用?
本題的答案中,等式為什么是≥0,而不是大于等于1000
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老師,現(xiàn)在有個情況是我們今天交的參會費(fèi),但是會議是在11月份舉行。那我今天交的參會費(fèi)是直接計入差旅費(fèi),還是先計入預(yù)付賬款。等出差去參加會議后,把出差的相關(guān)費(fèi)用和這筆參會費(fèi)一起計入差旅費(fèi)?
先計入其他應(yīng)收款,以后憑發(fā)票報銷
老師發(fā)票今天就能開進(jìn)來。而且參會費(fèi)是公司直接支付的,沒有用員工代墊。
那么支付款就計入差旅費(fèi)
老師那今天只憑一張發(fā)票就直接進(jìn)入差旅費(fèi)里好,還是等去了之后在計入差旅費(fèi)里這樣比較好?
那么先做其他應(yīng)收款,以后回來再轉(zhuǎn)差旅費(fèi)