補(bǔ)申報(bào)21年度印花稅漏選六稅兩費(fèi),得去稅局現(xiàn)場處理。找相關(guān)窗口,說明情況,他們能幫你更正。別忘了帶齊資料哦。
老師您好,我想請(qǐng)問一下,去年的兩個(gè)月份,已經(jīng)報(bào)稅了,但是沒有勾選進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,沒有勾選認(rèn)證,是在申報(bào)表上直接填的進(jìn)項(xiàng)數(shù),請(qǐng)問還有補(bǔ)救的辦法嗎?可以去稅務(wù)大廳更正申報(bào)嗎?謝謝
請(qǐng)問老師印花稅申報(bào)10月份的怎么沒有六稅兩費(fèi)減免代碼名稱選擇?
請(qǐng)問老師,以前季度申報(bào)印花稅,填寫了建設(shè)合同,買賣合同,運(yùn)輸合同,本季度沒得運(yùn)輸合同,所以沒有申報(bào),稅務(wù)局責(zé)令整改通知了,請(qǐng)問現(xiàn)在怎么處理,沒有也需要申報(bào)嗎??已更正了稅源信息,但再申報(bào)印花稅點(diǎn)不了,該怎么辦呢?
老師請(qǐng)問:我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報(bào)退稅。現(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅,提示老比對(duì)不通過。
老師請(qǐng)問:我22年勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,后來23年這張發(fā)票異常做了進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出,后來解除異常又更正申報(bào)退稅?,F(xiàn)在這個(gè)月這張發(fā)票又異常了,在電子稅務(wù)勾選模塊單獨(dú)勾選了這張票(當(dāng)月沒有銷項(xiàng)稅)、也修改了填、加正常發(fā)票同時(shí)勾選達(dá)到正負(fù)為零就不用補(bǔ)稅,提示老比對(duì)不通過。
實(shí)收資本入多了,可以隨意調(diào)出到資本公積嘛
老師這題怎么選?分錄怎么寫
你好老師 處置固定資產(chǎn)的借方科目固定資產(chǎn)清理 是資產(chǎn)凈值嗎
郭老師,年報(bào)調(diào)整的用做賬嗎
項(xiàng)目上代開蔬菜發(fā)票需要合同?
5題 這個(gè)是檢查授權(quán)審批 指的是什么
老師,工程轉(zhuǎn)包給個(gè)人的6000塊,沒有發(fā)票,勞務(wù)報(bào)酬申報(bào)的話是20%,那么1200元是扣他個(gè)人的嗎,就是給4800,這也太不合適了,
一個(gè)商品的商品名稱是食用糯米紙(食用淀粉膜),對(duì)方開票開成了食用糯米紙,這種票算開票有誤嗎
我是公司出納,客戶有筆錢付到我的支付寶上,我再轉(zhuǎn)給老板,客戶不需要發(fā)票,我不是財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,也不負(fù)責(zé)做賬報(bào)稅,一筆錢,14000人民幣,請(qǐng)問我有風(fēng)險(xiǎn)嗎,謝謝
憑證不粘貼直接裝訂可以嗎
好的,謝謝
不客氣!如果補(bǔ)報(bào)21年度印花稅時(shí)漏選了六稅兩費(fèi),直接去稅務(wù)局說明情況就行。記得帶上所有相關(guān)文件,他們會(huì)幫你修正錯(cuò)誤的。