您好,目前在個(gè)稅系統(tǒng)里無需資料備案,也沒有強(qiáng)制性需要房東申報(bào)個(gè)稅
專項(xiàng)附加扣除里面的租金,我住親戚家的出租屋,找他寫租房合同后,他是不是需要繳納個(gè)人所得稅
老師,請問個(gè)稅的專項(xiàng)附加扣除贍養(yǎng)老人、貸款租房子女教育這些,是由會(huì)計(jì)自己填嗎?需要職工提供這些證明文件給會(huì)計(jì)備案嗎?
請問老師,住房租金專項(xiàng)附加扣除,有要求所租住的房子的房東必須得做房屋登記并且繳納房產(chǎn)稅嗎?還是說沒有做房屋登記的房子,也可以申報(bào)住房租金專項(xiàng)附加扣除補(bǔ)貼
一、個(gè)人租房需要繳稅嗎 個(gè)人租房是需要繳稅的,但是納稅人不是租房人,而是房東。房東對于自己的租房所得的租金是要進(jìn)行納稅的。 個(gè)人出租房子所繳納的稅需要從租房的性質(zhì)上劃分,首先應(yīng)當(dāng)繳納的就是房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅的繳納一般按照一年的租金計(jì)算,稅率為4%;還需要繳納增值稅,稅率按照3%計(jì)算,計(jì)算時(shí)需要扣除半年的租金;房租收入還屬于個(gè)人所得,需要繳納個(gè)人所得稅,稅率為減按10%,對租金收入不足4000元的扣除800元的免征額,超過4000元的扣除20%的免征額。對于房租收入是免征印花稅和土地稅的。繳納稅款需要由納稅人自己進(jìn)行納稅申報(bào)。請問老師這個(gè)說話不對吧?請問最新政策是什么呢。謝謝
請問房東在出租房屋給公司使用時(shí),房東將租賃收入的個(gè)稅包含在開給企業(yè)的發(fā)票里了,在做匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增,請問具體是怎么處理的呢,如何計(jì)算,謝謝
老師好,外貿(mào)企業(yè)出口退稅,因退稅率差導(dǎo)致需做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,有多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這部分可以抵扣嗎
投資款比注冊資金還多,怎么做賬
老師,您好!機(jī)構(gòu)注冊地在A市,辦公地點(diǎn)在B市,B市只是作為業(yè)務(wù)部門辦公室,業(yè)務(wù)員開發(fā)業(yè)務(wù)是全國各地,現(xiàn)在b市發(fā)生的費(fèi)用,都做在公司的賬里可以嗎?
企業(yè)所得稅季度末從業(yè)人數(shù)取數(shù)應(yīng)該是取個(gè)稅屬期3、6、9、12這幾個(gè)屬期的申報(bào)的人數(shù)對嗎
企業(yè)所得稅季末從業(yè)人數(shù)取數(shù)個(gè)稅系統(tǒng)屬期3、6、9、12的申報(bào)人數(shù)對嗎
公司承擔(dān)社保,一定要計(jì)提嗎?
這個(gè)營業(yè)成本60怎么算出來的?
沒有實(shí)繳,工商年報(bào)的實(shí)繳時(shí)間還需要填嗎
報(bào)銷單不能復(fù)制粘貼,只要粘貼就出現(xiàn)表下的情況,如何恢復(fù)復(fù)制粘貼,要步驟
老師 個(gè)人所得稅扣繳端 給員工申報(bào)填寫本期收入是寫應(yīng)發(fā)金額 還是寫實(shí)發(fā)金額。后邊正常填寫社保個(gè)人扣款部分
好的 如果房東需要繳納個(gè)稅的話 怎么計(jì)算呢
針對出租房屋繳納個(gè)人所得稅,根據(jù)不同的稅收種類計(jì)算應(yīng)交稅款。具體計(jì)算方法如下2: 月租金少于800元時(shí),免征個(gè)人所得稅。 月租金在800元到4000元之間時(shí)(包括800元):應(yīng)納個(gè)人所得稅額=(月租金-800-已繳納的其他稅費(fèi)-實(shí)際發(fā)生的修繕費(fèi)用(以800元為限))×10%。 月租金超出4000元時(shí):應(yīng)納個(gè)人所得稅額=(月租金×(1-20%)-已繳納的其他稅費(fèi)-實(shí)際發(fā)生的修繕費(fèi)用(以800元為限))×10%。
謝謝老師
不客氣,滿意請您給個(gè)好評,謝謝~