您好,就是如果前期賬務(wù)亂,或者是其他情況轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)的話,是可以自己重新建賬的,這樣前期的事情也和你沒(méi)關(guān)系了
老師你好,我最近要接一家公司的賬,但那個(gè)公司的賬以前是財(cái)務(wù)公司給做的,他自己沒(méi)有用財(cái)務(wù)軟件,像這種情況,我接過(guò)來(lái)的話,是不是要重新建賬,還是可以把財(cái)務(wù)公司的復(fù)制過(guò)來(lái)? 還是我自己買個(gè)金蝶重新對(duì)著會(huì)計(jì)憑證再錄一遍,我沒(méi)遇到過(guò)這種情況
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下我最近要接一家公司的賬,但那個(gè)公司的賬以前是財(cái)務(wù)公司給做的,他自己沒(méi)有用財(cái)務(wù)軟件,像這種情況,我接過(guò)來(lái)的話,是不是要重新建賬,還是可以把財(cái)務(wù)公司的復(fù)制過(guò)來(lái)? 還是我自己買個(gè)金蝶重新對(duì)著會(huì)計(jì)憑證再錄一遍?
請(qǐng)問(wèn)您教我的這個(gè)分錄整套業(yè)務(wù)做完后能在科目余額表里或者項(xiàng)目明細(xì)表里查到此項(xiàng)目的余額嘛?這樣我好給人家對(duì)賬,就是一個(gè)月下來(lái),可以看到項(xiàng)目差我或者我差對(duì)方,還有成本是否差,如果這個(gè)月我這個(gè)項(xiàng)目我沒(méi)有開(kāi)票那這個(gè)成本不就增大了嗎,因我公司還有自己經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目,所以我要在內(nèi)賬里面真實(shí)提現(xiàn)我的收入和成本。因掛靠項(xiàng)目我的真實(shí)收入是進(jìn)賬了扣除稅費(fèi)管理費(fèi)剩下的打給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)我開(kāi)票金額減去W的管理費(fèi)后找成本票來(lái)沖減開(kāi)票收入。所以按往來(lái)來(lái)掛賬,在科目余額表里就看不到這個(gè)項(xiàng)目的余額情況,如果我不掛往來(lái)只掛掛靠人進(jìn)出,那成本這邊又怎么掛也在余額表里不能直觀查看項(xiàng)目情況
老師。那個(gè)接手一家公司的會(huì)計(jì)工作,前任會(huì)計(jì)賬目很亂,不想用。而且很多應(yīng)收應(yīng)付余額也對(duì)不上,很多庫(kù)存也對(duì)不上,那這種情況怎么辦,請(qǐng)問(wèn)我可以重新建一個(gè)賬套不用他的數(shù)據(jù)可以嗎,自己重新建一個(gè)賬套,期初數(shù)據(jù)自己編輯過(guò)可以嗎,但是如果自己編輯的話會(huì)不會(huì)納稅申報(bào)的時(shí)候財(cái)務(wù)報(bào)表的上期期末和本期起初對(duì)不上稅務(wù)局會(huì)說(shuō)嗎,如果不重新建賬。就用前任的數(shù)據(jù)可以嗎,前任做錯(cuò)的我是要調(diào)賬,還是不調(diào)賬呢。不是說(shuō)前任做的不要?jiǎng)铀馁~嗎。因?yàn)樽鲥e(cuò)了責(zé)任是她的,那如果我給她調(diào)賬了,是不是前面的錯(cuò)賬就是我的責(zé)任了,我是應(yīng)該調(diào)還是不調(diào)呢,我是應(yīng)該重新建賬套,還是用她原來(lái)的我賬套接著做,錯(cuò)了就給她調(diào)賬呢
老師,我想問(wèn)一下,以前的賬務(wù)處理啊是比較亂的,有很多的賬他明明是平的,我查了一下可以對(duì)得上的但是它里面會(huì)相差很多,呃,還有其他的呢我壓根就對(duì)不上,很多很多對(duì)不上的以后像這種情況下,我新建一個(gè)賬套,怎樣才能把它做到實(shí)際的呢?就是不相差的 您好,梳理,看問(wèn)題在哪里,然后調(diào)整的呢。做出新的科目余額表,再建賬。以前的根本查不了,梳理不了。一句話以前的不用了,怎么用新的賬而且還能都對(duì)的上?
老師您好,匯算清繳前反結(jié)賬調(diào)整了12月份的賬務(wù),現(xiàn)在是利潤(rùn)表沒(méi)有變,但是資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額增加了30萬(wàn),我現(xiàn)在更正報(bào)表有沒(méi)有什么影響呢
請(qǐng)問(wèn)公司22年購(gòu)買的汽車,沒(méi)有入帳有啥影響嗎,現(xiàn)在25年,入在25年賬上可以嗎
老師想問(wèn)一下,去年12月做了暫估成本,在今年回了發(fā)票,那么在報(bào)所得稅年報(bào)的時(shí)候,需要怎么處理
你好,老師 我公司是從事珠寶玉器線上線下銷售,我想問(wèn)問(wèn)老師我公司帶銷售貨主的商品,本金是由貨主定價(jià),7天或15天交易成功后我公司把本金支付給貨主,利潤(rùn)是歸公司的,賬務(wù)怎樣處理處理。
老師您好,我想問(wèn)下就是現(xiàn)在匯算清繳發(fā)現(xiàn)8月份有一筆輔助生產(chǎn)成本沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)16萬(wàn)多,應(yīng)該怎么調(diào)整合適呢,我24年第四季度申報(bào)的時(shí)候有利潤(rùn)有稅款
老師您好,有商家要給我定額手撕發(fā)票。我該注意什么呢?
老師,購(gòu)機(jī)兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)總成,單價(jià)超過(guò)5000沒(méi)超過(guò)10000,可以直接入成本嗎?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
看一下我自己總結(jié)的借款費(fèi)用分錄模板,對(duì)嗎?
老師,我能問(wèn)問(wèn),就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒(méi)具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說(shuō)嗎?該是說(shuō)我要把專題也要聽(tīng)?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒(méi)什么時(shí)間聽(tīng)
老師,那我要重新建賬的話,需要對(duì)方給什么?科目余額表,總賬,明細(xì)賬嗎?還有什么嗎?
總賬,明細(xì),科目余額表,序時(shí)賬,報(bào)表
假如我是9月才接手的,那就要8月底的報(bào)表就行是嗎?老師序時(shí)薄是啥啊好像我以前也轉(zhuǎn)出過(guò)公司,很少用到這個(gè)
嗯對(duì),8月底的報(bào)表就行,序時(shí)賬就是根據(jù)時(shí)間日期,一個(gè)一個(gè)憑證來(lái)的
老師,那序時(shí)薄要什么時(shí)間段的呢?
要今年1月到8月底的這個(gè)
老師,那這樣就只能看到今年的賬,以前的賬都看不到咯?如果稅務(wù)局來(lái)查,也看不到咯?
對(duì),之前的因?yàn)楹湍阋矝](méi)有關(guān)系的
老師,我當(dāng)然好了,但是老板說(shuō)那以前的賬都看不到了,稅務(wù)局如果來(lái)查,那是不是就是老板的責(zé)任了?還是我讓對(duì)方把公司成立以來(lái)的序時(shí)薄截止到8月底的都給我導(dǎo)出來(lái),我存檔著,然后我重9月開(kāi)始建賬,這樣如果來(lái)查也能看到賬務(wù)了?
對(duì),這樣的話,如果是你存檔,從9月開(kāi)始的話,這個(gè)也是能看到賬務(wù)的,您好