你好,F(xiàn)ob的話就是市場(chǎng)的價(jià)格,不含增值稅的 成本加上單位需要繳納的稅款加利潤(rùn)?國(guó)內(nèi)的運(yùn)保費(fèi)。
#提問(wèn)# 公司企業(yè)類型是 跨境外貿(mào)型企業(yè) 有申請(qǐng)對(duì)外貿(mào)易備案登記表 現(xiàn)在問(wèn)題是 : 公司的運(yùn)營(yíng)模式是 發(fā)貨到國(guó)外的相應(yīng)海外倉(cāng)之后,在亞馬遜銷售平臺(tái)開展銷售(和國(guó)內(nèi)的淘寶、天貓網(wǎng)站銷售模式一樣),這樣的話 我們一開始要怎么報(bào)關(guān)出口? 在亞馬遜的銷售收入 提到公司公賬上的話,要怎么結(jié)匯呢?
老師們,好?。汗咀约寒a(chǎn)品發(fā)貨去亞馬遜倉(cāng)庫(kù),由亞馬遜代銷,貨款由亞馬遜匯回公司!這種代銷模式下,確認(rèn)銷售收入金額是收到亞馬遜匯入金額!那報(bào)關(guān)出口不能確定為銷售收入,這時(shí)會(huì)計(jì)上如何處理?以及退稅怎樣退的呢?
老師,公司是從國(guó)內(nèi)買產(chǎn)品,然后在亞馬遜平臺(tái)上賣出到國(guó)外,沒(méi)有銷售發(fā)票,怎么做賬,直接用銷售記錄做收入,然后在電子稅務(wù)局做無(wú)票收入申報(bào)可以嗎
出口外貿(mào)企業(yè),在亞馬遜平臺(tái)銷售貨物,貨款是亞馬遜支付伙伴富友結(jié)算的人民幣給到公賬,未開票收入,現(xiàn)在申報(bào)增值稅顯示只有列入無(wú)出口免稅銷售額填報(bào)名單的納稅人才能申報(bào)?,F(xiàn)在需要如何操作,我這邊剛剛備案出口退免稅政策還是不能申報(bào)增值稅
產(chǎn)品銷售金額是125元含稅,采購(gòu)金額是100元含稅,請(qǐng)問(wèn)此產(chǎn)品出口亞馬遜平臺(tái),退稅和轉(zhuǎn)內(nèi)銷的利潤(rùn)差額怎么計(jì)算
考一門中級(jí)財(cái)管,從現(xiàn)在開始還來(lái)得及嗎,聽(tīng)課好像沒(méi)時(shí)間了,要怎么備考,老師幫忙指點(diǎn)指點(diǎn)
一般納稅人酒店,純客房,餐飲就是房費(fèi)含早,個(gè)別的會(huì)有收取早餐費(fèi),這個(gè)時(shí)候設(shè)立會(huì)計(jì)科目, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲收入, 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--餐飲成本
5月份開了200萬(wàn)發(fā)票,200萬(wàn)之前已經(jīng)490萬(wàn)了,超500萬(wàn)了,開的是1%的專票,現(xiàn)在怎么辦
老師你好我們開票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
也有人說(shuō)按國(guó)外亞馬遜平臺(tái)的銷售價(jià),我只按產(chǎn)品購(gòu)進(jìn)成本+一些必要的運(yùn)費(fèi)+一部分利潤(rùn),這些就可以嗎
你好 有退稅的可以的
那跟亞馬遜平臺(tái)售價(jià)不一致(比平臺(tái)售價(jià)低)沒(méi)關(guān)系吧
對(duì)的,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。