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你好,老師,就是我發(fā)現(xiàn)去年賬上漏記了一筆收入,那我今年要通過以前年度損益調(diào)整補(bǔ)交企業(yè)所得稅,那我季度預(yù)交的時(shí)候都是按記得所得去預(yù)交,那我補(bǔ)交這次所得稅怎么算,是這筆漏計(jì)收入單獨(dú)計(jì)算去計(jì)提所得稅,還是按季度所得額去計(jì)算?補(bǔ)交所得稅

2024-08-29 09:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-29 09:43

你好,按季度所得額去計(jì)算

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快賬用戶5059 追問 2024-08-29 09:50

我要把漏計(jì)的收入通過以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)到本年利潤里,季度去一起預(yù)交所得稅對嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-29 09:51

你需要更正以前年度的申報(bào),不是今年申報(bào)

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快賬用戶5059 追問 2024-08-29 09:52

我要更正以前年度報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-29 09:53

對,你那個(gè)月錯(cuò)了就更正當(dāng)時(shí)的申報(bào)

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快賬用戶5059 追問 2024-08-29 09:54

不是決算報(bào)表出了不能更改報(bào)表了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-29 09:56

不能改表不是不能更深申報(bào)

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快賬用戶5059 追問 2024-08-29 10:00

那我是要去更正匯算清繳報(bào)表嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-29 10:01

肯定的,預(yù)報(bào)和匯算清繳都要更正

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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