您好,這個(gè)的話,借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款? 貨物到了借庫(kù)存商品? 貸 預(yù)付賬款
老師,想問(wèn)您個(gè)問(wèn)題,就是別的公司給我們轉(zhuǎn)一筆錢,然后這筆錢是我們一起平分,然后對(duì)方要求我們分別轉(zhuǎn)幾個(gè)賬戶,要是公戶轉(zhuǎn)的話對(duì)方也沒(méi)有發(fā)票,那要怎么轉(zhuǎn)呢才合理
老師,我想問(wèn)下,就是我們開票去付款,我們開了150089,但是對(duì)方這個(gè)89沒(méi)打,也不會(huì)給了,那我這89怎么寫分錄?
兩個(gè)老板新開的一家公司, 但是銀行對(duì)公賬戶里沒(méi)有錢(沒(méi)有實(shí)繳), 然后呢,做了一筆 業(yè)務(wù), 我們公司屬于采購(gòu)方, 有一家公司(對(duì)方讓我們采購(gòu), 然后我們公司沒(méi)有用新開的對(duì)公賬戶走采購(gòu),而是老板先個(gè)人墊資,然后跟這家(對(duì)方)公司簽了合同,開票了。 這家公司(對(duì)方)馬上走對(duì)公賬戶打款給我們對(duì)公賬戶采購(gòu)款,這樣做有問(wèn)題嗎? 會(huì)計(jì)分錄怎么寫?
老師你好,我想問(wèn)一下就是我們?cè)谔詫毶腺I這個(gè)零件了一就是然后呢,讓人家對(duì)方開到我們公司名下的發(fā)票了,證明我們公司就是說(shuō),況且這個(gè)嗯我們也是從對(duì)公上轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)給人家的錢,然后人家給我們開發(fā)票了,嗯,就是一旦從對(duì)公上轉(zhuǎn)出去的錢不入賬是不行的對(duì)吧?
老師你好請(qǐng)問(wèn)我們公司別人放了一下東西我們順便幫忙看管一下,對(duì)方給錢,我們開票給對(duì)方,這個(gè)怎么入賬,分錄怎么寫
剛辦的企業(yè),沒(méi)有什么業(yè)務(wù),營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金是5000萬(wàn),現(xiàn)在做工商年檢,注冊(cè)資金是不是也要按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上填5000萬(wàn)
2024年辦的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,一直沒(méi)有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
老師,那我怎么知道,他這個(gè)貨物有沒(méi)有到呢,是要問(wèn)客戶嗎,我們這是外賬
這個(gè)的話是問(wèn)客戶的就行,這個(gè)
老師,那我之前做的都是,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款了
那沒(méi)事,預(yù)付和應(yīng)付,這倆都是一樣的,您好
那就好,我還以為我做錯(cuò)了,
嗯嗯沒(méi)事,這個(gè)理解了就好的
那老師,要是借應(yīng)付賬款,貸銀行存款的話,是不是庫(kù)存商品那步分錄就不用做了
對(duì)的,這樣的話是不需要做的了
我看之前的賬都是用的預(yù)付賬款,然后,我后來(lái)又用的應(yīng)付賬款這個(gè)科目,對(duì)前面沒(méi)什么影響吧
這個(gè)是沒(méi)有影響的沒(méi)是
那,我還有一點(diǎn)沒(méi)有明白,就是為什么借應(yīng)付賬款貸銀行存款就不用做庫(kù)存商品這一步了
因?yàn)檫@個(gè)的話相當(dāng)于已經(jīng)是應(yīng)付完成了兩遍完成
老師,可以再說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)嘛
倆遍完成,沒(méi)有看明白
不是,你一開始,借預(yù)付貸 銀行存款 然后在做一筆 借 庫(kù)存 貸 預(yù)付不是就可以了?預(yù)付和應(yīng)付都可以用
懂了懂了,謝謝
不客氣的,祝您開心