運費補貼如果是要支付給對方的,那么肯定是需要對方開具運費發(fā)票,這樣才能有依據給對方。 或者你們可以直接在銷售價中將這部分運費補貼視同折讓銷售不是更好嗎?不僅不需要對方開票,還是少繳納稅金。
老師早上好!我公司與甲方單位合作,準備搞一個消納場(處理建筑垃圾的場所),我方與甲方都要支付一定的費用給丙方選擇地點,我方已12月支付了10多萬給丙方,現在丙方仍未開具發(fā)票過來,請問老師,對方開具的應該是什么內容的發(fā)票(我們與丙方簽的是咨詢服務協(xié)議)?如果在本月仍未收到發(fā)票怎么辦?若收到發(fā)票應該怎么核算呢?謝謝老師!
公司和供應商合作一起辦了一個活動(主要是為了促銷商品),活動費用供應商承擔60%,我們公司承擔40%,費用先由我們公司墊付,后期再找她們報銷。問題:對方付款需要我們提供給她們發(fā)票,但是活動中的費用發(fā)票都是開給我們公司了,我們公司是銷售貨物的公司,我們可以給她們開發(fā)票嘛?如果可以要開什么內容呢?,活動費用吃的,機票住宿,還有場地費用,活動物料費等。
我公司給礦上拉不要的煤矸石出來到我公司的場地,然后篩選一部分有用的出來銷售!這樣我們要開什么發(fā)票到對方結款呢?開煤矸石處理費嗎?還是開運費?
老師,請教給問題哈,我們和一個物流公司合作,運費對方自已承擔,但是有多出來的運費我們公司會給對方補助,那么我們支付的這些補助支出如何入賬呢,需要什么附件呢
老師,我們和一個物流公司合作,運費對方自已承擔,但是有多出來的運費我們公司會給對方補助,那么我們支付的這些補助支出如何入賬呢,需要什么附件呢
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
老師,但是運費補貼不能做視同折讓銷售吧,視同銷售不符合稅務政策吧,然后真的以視同銷售來,又如何附件來入賬呢
視同銷售?這個不是你們視同銷售,實質應該是你們支付對方運費,對方提供給你們運費發(fā)票,這才是一個業(yè)務流程。 運費補貼你不需要說明這么清晰,因為其實這個實質也是你對客戶的讓利,當然可以在銷售款中直接把這部分扣除。
對方開具運費發(fā)票,我們還需要什么作為附件呢
不需要了,你們直接把運費發(fā)票和銀行回單做為附件,做費用支出。 除非金額特別大的,會涉及到需要簽訂合同。
老師,直接在銷售價中將這部分運費補貼視同折讓銷售,這個又如何賬務處理及附件入賬呢
就不用單獨把運費補貼給拿出來了,就直接根據扣除運費補貼后的金額計入收入。
老師,我們可以開票內容是折扣?因為銷售也是與商品有關
可以的,但是要開在一張發(fā)票上哈。 就在發(fā)票上增行,說明銷售折扣
開票內容開運費然后再加一列銷售折扣?但是好像折扣也不太對哈,我們是給運費補貼的
讓你視同銷售折扣就是不要說明得這么清晰啊。 如果是說明得很清晰就是運費補貼,那么你們是要做銷售費用或者其他費用支出得,那么你們就需要從對方那取得發(fā)票然后正常賬務處理。
嗯嗯好的,謝謝老師
不客氣,祝你平安喜樂步步高升!