您好,這個的話,社保你們公司購買的,申報工資在你們地方扣除社保,申報的時候按照你們發(fā)的申報,對方的話,承擔(dān)多少,對方再申報一次

您好老師,我們公司有一部分員工是和人力資源公司合作,屬于人力資源外包的,由人力資源公司代繳工傷,代申報個稅,這部分員工的工資,工傷費用,個稅費用由我們直接打給人力資源公司由他們代發(fā)。人力資源公司會給我們開一張包含了工資工傷個稅一起的差額征稅發(fā)票和一張服務(wù)費專用發(fā)票。我們對于工資工傷個稅這部分怎么入賬,分錄怎么做合適?
我們公司有一部分員工不愿意買社保,買社保就離職,鑒于現(xiàn)階段招人難,沒給買,因此這部分員工沒有申報個稅,現(xiàn)在社保已入稅,老板想開一家勞務(wù)派遣公司,跟這部分員工簽勞務(wù)合同,,然后又于公司簽合同給我們開票,各位老師,這樣操作行嗎?勞務(wù)派遣公司稅負(fù)大嗎?到底是開勞務(wù)公司還是個體戶還是小規(guī)模納稅人好呢?
我想問一下,我們現(xiàn)在和有一個公司合作,對方公司的有幾個員工工資要由我們代發(fā),員工工資先由對方公司打進(jìn)我們對公賬戶,然后再由我們對公戶轉(zhuǎn)到員工卡上,現(xiàn)在我想問一下,員工這部分工資要不要上稅?我們已經(jīng)開發(fā)票給對方公司了的。
,你好!咨詢一下你!我們公司的經(jīng)營范圍有“建筑勞務(wù)分包”這個項目。我司跟項目公司簽訂勞務(wù)外包協(xié)議,我司按排操作員幫項目公司操作建筑機(jī)械,我司收項目公司勞務(wù)費?,F(xiàn)在項目公司要我司開發(fā)票給他們,請問我們是開”勞務(wù)費“項目的發(fā)票給他們嗎?還有就是我司是跟這些操作員個人簽訂勞務(wù)合同的,我們不給他們買社保,我們只給工資給他們,請問我們要幫他們報個稅嗎?如果報這個個稅是不是跟平時的工資個稅不一樣的,要報勞務(wù)方面的個稅呢?麻煩幫分析一下,謝謝[抱拳]
我們是工程公司 跟客戶簽約的合同 有一部分工程款是工人工資 客戶直接打款到我們公司員工的卡上 客戶公司是沒有幫我們公司員工申報工資的 那我們公司是不是要自己幫員工申報工資 還是怎么操作呢?
做內(nèi)賬需要裝訂憑證這些嗎?
你好、我想問一下我們公司出了一批產(chǎn)品給客戶、次月發(fā)現(xiàn)有一件產(chǎn)品不合格、然后我們重新做了一件給他們這件就不收錢了、也不用他們把不合格的產(chǎn)品退回來、然后我們老板想把重新做的這一件產(chǎn)品產(chǎn)生的成本要做賬做進(jìn)去體現(xiàn)出來、我該怎么做賬
老師,“潤滑油”駕馳和*勞務(wù)*機(jī)油+機(jī)濾安裝費,是費用票專票,怎么做會計分錄?
印花稅用計提嗎?交印花稅具體財務(wù)處理
出口退稅進(jìn)項發(fā)票已認(rèn)證階段,還可逆嗎?業(yè)務(wù)上好像客戶不滿意要退錢
老師,22年開的發(fā)票,漏做收入了,現(xiàn)在25年補(bǔ)入,發(fā)票是裝 在22年還是25年。
小規(guī)模是季度免征30萬的企業(yè)所得稅,這些一年免征120,那么我前三個月收入不超過30,個別月份沒有收入。年底12突然收入增加超過50萬,那么企業(yè)所得稅可以平均到其他月份,次年退稅么 我想問的是,整年的額度可以累積么
怎么合理降低個稅繳納 有什么方法嘛
個體戶,個稅多久申報一次
利息收入在個稅系統(tǒng)里怎么申報
意思相當(dāng)于各申報各的嗎?這樣員工兩處取得都可以算成工資薪金所得嗎,
是的,這個是允許的,算
如果想簡便點處理的話,可不可以就一處申報,該對方承擔(dān)的,讓他把錢打過來
肯定不允許的這個