你好,你不報(bào)銷給他的可以的。
老師,你好,我們公司是旅游觀光度假,餐飲住宿、會(huì)議服務(wù)的公司,現(xiàn)在有個(gè)人來我們公司做團(tuán)建住宿,個(gè)人付錢到公戶,因?yàn)樗玫焦緢?bào)銷,我們可以給他公司開票嗎。 問了稅務(wù)局,稅務(wù)局說是要三流合一,但是平時(shí)像我們個(gè)人出去吃飯,自己付的錢,要發(fā)票時(shí)也是直接開公司的發(fā)票,他們也不三流合一呀。
老師我們開了個(gè)培訓(xùn)學(xué)校,就是承接事業(yè)單位的培訓(xùn),我們又把這個(gè)業(yè)務(wù)外包給旅游公司,旅游公司只給我們開旅游費(fèi)的發(fā)票,可以嗎,至于其他什么住宿費(fèi),機(jī)票,餐費(fèi),車費(fèi)等等由旅游公司做賬,這個(gè)是合計(jì)的嗎
老師,你好!這個(gè)月老板開了很多旅行社和住宿的發(fā)票,其實(shí)就是他們自己家出去旅游開的,請(qǐng)問這個(gè)我可不可以直接就不做進(jìn)賬?
老師,員工出差報(bào)銷飛機(jī)票,是通過旅行社訂票的,發(fā)票開具金額2500,做賬時(shí)只要這個(gè)旅行社的發(fā)票就可以了嗎?還需要機(jī)票嗎?如果要計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,是不是要機(jī)票,那這個(gè)旅行社的發(fā)票入賬金額多少呢
老師,我有個(gè)問題需要請(qǐng)教,我們旅游公司領(lǐng)隊(duì)帶隊(duì)產(chǎn)生的費(fèi)用,比如給客戶買水果,自己的路費(fèi),公司直接報(bào)銷可以直接做成本,就不用開發(fā)票了吧
老師,以前的銷售大概7000左右沒有開票,要是被舉報(bào),稅務(wù)局會(huì)怎么處理
老師,您好,這個(gè)現(xiàn)金流量表右邊是真實(shí)的,左邊報(bào)表帶出來的差108874.99這個(gè)數(shù)我補(bǔ)充到哪里呢?
減一,不理解,如果是24年/25年,約完之后也應(yīng)該是乘以1啊
老師,我們報(bào)個(gè)稅是用員工名字,然后公戶發(fā)工資是他爸爸的卡號(hào)可以嗎@劉紅艷老師
老師這個(gè)400多萬銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)我應(yīng)該怎么查
公司出去團(tuán)建是走,應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)還是什么? 都需要什么資料
老師,我們報(bào)個(gè)稅是用員工名字,然后公戶發(fā)工資是他爸爸的卡號(hào)可以嗎,懂的回復(fù)我
老師 每天上班12小時(shí) 2班倒 那這個(gè)人 總工上了10天 7個(gè)夜班 那么他白班是不是 上了3天?還是2天呢
老師,我想問下那個(gè)公司賬面的存貨只有原材料,生產(chǎn)成本科目的余額,還有委托加工物資科目的余額,加起來估計(jì)一百多萬,這個(gè)賬面也沒有存貨明細(xì)賬,昨天老板說想把這批存貨給他消耗掉,該怎么弄
你好老師,出口收匯情況表冒出來疑點(diǎn)是什么原因嗎?提示:收匯憑證號(hào)(0069-4380-8376-1100)案計(jì)申報(bào)(1.0)次,對(duì)應(yīng)報(bào)關(guān)單(代理證明)金額累計(jì)(15024),超過憑證總金額(9177),是一張報(bào)關(guān)單15024對(duì)應(yīng)四次收匯。我就分四次填寫的。
不走公司賬
那就可以的,可以不用做的
如果像租金公司這樣的話,就得算是職工福利合并報(bào)入個(gè)稅,對(duì)嗎?
對(duì)的是的,是這么做的。