銷售金額*稅率?123654.8-18458.6-546236.8)/銷售金額=增值稅稅負(fù) 根據(jù)這個(gè)公式來(lái)假設(shè)你的增值稅稅負(fù)是2%,那就是 銷售額=546236.8+18458.6-123654.8)/(稅率減2%)

您好老師,,公司6月份成立,8月份是小規(guī)模,稅局代開(kāi)具53000發(fā)票,稅款當(dāng)場(chǎng)繳納了,9月份是一般納稅人,9月份開(kāi)具9300專票,問(wèn)題來(lái)了,我需要專票抵扣發(fā)票金額是多少,現(xiàn)在不是不讓留抵嗎?求解謝謝老師
你好,老師,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,上季度財(cái)務(wù)報(bào)表。期末留底稅額是42676.3,7月份取得發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是11906.35,7月份開(kāi)具發(fā)票銷項(xiàng)稅額是24770.64,法人問(wèn)我,這個(gè)月還開(kāi)多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不用交增值稅,這怎么算,謝謝老師給講解下
老師。我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,7月份增值稅上期留底稅額是42676.3,8月份也沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,法人問(wèn)我,8月份還能開(kāi)多少銷項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,怎么算
你好,老師,我想問(wèn)下,7月份增值稅留底稅額是1123449.85,8月份銷項(xiàng)稅額是69335.64,進(jìn)項(xiàng)稅額是12720.81,8月份還能開(kāi)出多少發(fā)票不用交增值稅
老師,我想問(wèn)個(gè)問(wèn)題,7月份上期留底稅額895462 .3,8月份實(shí)際開(kāi)具發(fā)票稅額是123005.36,8月份進(jìn)項(xiàng)稅額是12720.81,8月份還能開(kāi)出多少發(fā)票不用交增值稅?謝謝
對(duì)于幾年前就干完的項(xiàng)目又開(kāi)進(jìn)來(lái)材料票了,如果被查出來(lái)就說(shuō)剛給對(duì)方錢,這樣可以嗎?
向個(gè)人租房,支付了1000租房押金,對(duì)方只退了500元,未開(kāi)發(fā)票,該怎么記賬?
老師,我單位雇傭5個(gè)外地人,工資按月申報(bào)個(gè)稅,不給他們繳納社保行不行?
車輛購(gòu)置稅是新規(guī)定的么,稅率是多少,電車也是要交這個(gè)稅的么
農(nóng)村生產(chǎn)隊(duì)有一塊地出租,請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)隊(duì)可辦理稅務(wù)登記自行給承租方開(kāi)票嗎
?老師,發(fā)現(xiàn)去年有一筆業(yè)務(wù),先給對(duì)方開(kāi)了票,但是后來(lái)業(yè)務(wù)又沒(méi)做成,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)的那張發(fā)票會(huì)計(jì)沒(méi)紅沖,對(duì)方還抵扣了。這種情況應(yīng)該怎么處理啊
電商行業(yè)存在以下疑問(wèn): 1、平臺(tái)扣的達(dá)人傭金需要算銷售額申報(bào)收入嗎? 2、針對(duì)目前的政策,增值稅可以策劃嗎?
工商年報(bào)里的所有人備案,在11月1日前備案嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下跨地市標(biāo)志,選否可以嗎?
老師,去年新公司的裝修款之前沒(méi)有做,長(zhǎng)期待攤,現(xiàn)在老板需要應(yīng)該怎么做?


不是用上期留底稅額加上進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)稅額,得出的數(shù),除以1.03乘以0.13嗎
按你說(shuō)的算,這么復(fù)雜啊
你這個(gè)說(shuō)的是一分錢的稅款都不需要交?
是的,8月份能開(kāi)出多少發(fā)票,不用交增值稅
54623 6.8%2B1845 8.6-12365 4.8)/13% 開(kāi)這個(gè)是不含稅金額的 就是銷售額
是的,8月份銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,都是實(shí)際開(kāi)具發(fā)票銷項(xiàng)稅額,實(shí)際進(jìn)項(xiàng)稅額,上期留底稅額加上進(jìn)項(xiàng)稅額減去銷項(xiàng)稅額這是等于什么?
用這個(gè)等于什么的數(shù)除以0.13,是算的什么,我不太理解,謝謝老師指導(dǎo)
你好,算出來(lái)的是你留底的稅額, 稅額/13%是不含稅的銷售額
哦,那稅額除以13%算的這個(gè)不含稅銷售額,是8月份還能開(kāi)出的發(fā)票金額嗎?
對(duì)的,是這個(gè)意思的。
嗯,也就是8月份還能開(kāi)出這些發(fā)票,如果超過(guò)這個(gè)數(shù),就要交增值稅
不超過(guò),就不用交增值稅
是的對(duì)的,是這個(gè)意思的。
謝謝老師耐心回答,
不用客氣,工作愉快。
留底稅額除以0.13乘以1.13,不是要開(kāi)具的發(fā)票金額嗎?為什么直接用留底稅額直接除以0.13
你上面算出來(lái)的是含稅的 然后只除以13%是不含稅的。這是含稅的,一個(gè)是不含稅的,兩個(gè)不一樣。天差了一個(gè)稅額。
我的意思就是,比如說(shuō)這個(gè)吧,8月份開(kāi)出去30萬(wàn)發(fā)票,銷項(xiàng)稅額是3.9萬(wàn),8月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是40萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅額是5.2萬(wàn),上月留底0.8萬(wàn),求,8月份還能開(kāi)出多少發(fā)票?我就是這個(gè)意思,
5.2+0.8-3.9)÷13%,這個(gè)是不含稅的,不含稅的乘以1.13等于含稅的 兩 種 算法一個(gè)是含稅的,一個(gè)是不含稅的,肯定不一樣。
哦,那法人問(wèn)我,8月份還能開(kāi)出多少發(fā)票,不用交增值稅,是用價(jià)稅合計(jì)金額吧,還是單獨(dú)給他解釋不含稅銷售額多少,稅額多少
你跟他說(shuō)含稅的金額開(kāi)多少不就行了