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老師,算公司的人力成本,工資與社保公積金這塊是不是應(yīng)該按應(yīng)發(fā)工資+社保單位部份數(shù)+公積金單位部份的數(shù)之和?對(duì)嗎

2024-08-21 23:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-21 23:58

是的,對(duì)的,是這么做的。

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是的,對(duì)的,是這么做的。
2024-08-21
是應(yīng)付工資%2B社保、公積金單位部分
2025-06-25
您好,是沒錯(cuò)的,應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)是包含社保,公積金和個(gè)稅的
2024-06-24
一、 分析第一種情況的賬務(wù)處理是否正確 計(jì)提環(huán)節(jié): ①計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:管理費(fèi)用 - 職工薪酬(應(yīng)發(fā)數(shù)) 管理費(fèi)用 - 社保費(fèi)(單位部分)/ 公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)(單位部分)/ 公積金(單位部分) 這種處理是正確的。從會(huì)計(jì)核算角度,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,將本月應(yīng)承擔(dān)的工資費(fèi)用(包括職工薪酬、單位承擔(dān)的社保和公積金部分)計(jì)入本月的管理費(fèi)用等相關(guān)成本費(fèi)用科目,同時(shí)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬的負(fù)債。 發(fā)放工資環(huán)節(jié): ②發(fā)放工資時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)付款 - 社保 %2B 公積金個(gè)人部分 銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù)) 這也是正確的。實(shí)際發(fā)放工資時(shí),應(yīng)發(fā)工資扣除個(gè)人應(yīng)承擔(dān)的社保和公積金部分后,就是實(shí)際支付給員工的銀行存款金額。將個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金部分計(jì)入其他應(yīng)付款,是因?yàn)檫@部分費(fèi)用企業(yè)只是代扣代繳,后續(xù)需要支付給社保和公積金管理部門。 繳納社保和公積金環(huán)節(jié): ③繳納社保費(fèi)公積金時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)(單位部份)/ 公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款 - 社保個(gè)人部分 / 公積金個(gè)人部分 貸:銀行存款(實(shí)交社保) 這種處理正確。企業(yè)繳納社保和公積金時(shí),需要將單位承擔(dān)的部分從應(yīng)付職工薪酬科目轉(zhuǎn)出,同時(shí)將代扣代繳的個(gè)人部分從其他應(yīng)付款科目轉(zhuǎn)出,實(shí)際支付的金額計(jì)入銀行存款科目。 二、 當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資、社保公積金,當(dāng)月繳納社保公積金,下月發(fā)上月工資的賬務(wù)處理 計(jì)提環(huán)節(jié): ①計(jì)提工資: 借:管理費(fèi)用 - 職工薪酬(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 工資 ②計(jì)提社保和公積金(單位部分): 借:管理費(fèi)用 - 社保費(fèi)(單位部分)/ 公積金(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)(單位部分)/ 公積金(單位部分) 繳納社保和公積金環(huán)節(jié): ③繳納社保和公積金: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 社保費(fèi)(單位部份)/ 公積金(單位部分) 其他應(yīng)付款 - 社保個(gè)人部分 / 公積金個(gè)人部分(當(dāng)月工資未發(fā),可先預(yù)估個(gè)人部分金額進(jìn)行代扣代繳) 貸:銀行存款(實(shí)交社保) 發(fā)放工資環(huán)節(jié)(下月): ④發(fā)放工資: 借:應(yīng)付職工薪酬 - 工資(應(yīng)發(fā)數(shù)) 貸:其他應(yīng)付款 - 社保 %2B 公積金個(gè)人部分(如果與預(yù)估金額有差異,進(jìn)行調(diào)整) 銀行存款(實(shí)發(fā)數(shù))
2025-01-02
你好,8600加1676.39 這個(gè)就是成本。
2023-12-11
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