你好,是一般納稅人的嗎?
請問老師,小企業(yè)會計準則下月末不用結轉增值稅嗎?那應該怎么處理?
老師 請問小微企業(yè) 每個月開的普票增值稅是月底結轉還是到季末結轉呢是直接結轉到營業(yè)外收入還是通過應交增值稅-未交增值稅呢?
老師 請問一下 月末把增值稅結轉 月末增值稅有余額嗎 要是沒有余額 我下個月交增值稅應該怎么寫分錄
老師 請問月末結轉增值稅怎么做
老師,增值稅每月月末結轉,上個月進項大于銷項,記分錄應交稅費-應交增值稅 - 轉出多交增值稅1300,這個月銷項8000,進項5000,本月月末結轉增值稅分錄該怎么寫
我們是一個個體戶,定期定額,做園林綠化工程,現在有一個項目是包工包料,要求我們開具種植土的發(fā)票,可以開嗎?
沒有達到個稅繳納的標準需要申報個稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報個稅是從這月開始還是上月開始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計提時的會計分錄
作為財務負責人,需要負什么責任?
員工在公司沒有領工資,簽了留職停薪協議,然后社保費包含公司部分都由她個人承擔,員工把社保費轉賬到公司,應該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開了一張專票,但是9月份涉及到潤滑油稅務局讓把這張票紅沖了,對方公司可能已經抵扣認證了這樣票,稅務局下班的時候著急讓我紅沖我就沖了,給對方公司聯系也沒聯系上人,這樣會不會造成很嚴重的問題啊
老師其他流動資產有留底稅,要是勾選認證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開票然后進項大于銷項,9月做進項抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計提應交稅費嗎,
是的,一般納稅人
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。
一個是結轉銷項。 第二個是結轉進項。 第三個是結轉需要繳納的增值稅。這個轉出未交增值稅,它就是一個過渡的科目。
那有留底也是這樣結轉嗎?
不做最后一個,其他的正確。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。