你好!這個說實話,稅務(wù)局一般不認(rèn)可。 你不用發(fā)票的話,稅務(wù)局就會讓你計入工資申報工資

因為我們公司是小規(guī)模納稅人,平時能拿到的普票或者專票都不能抵扣,所以就開的合作工作的開票信息,現(xiàn)在我要記賬(內(nèi)賬),像管理費用的一些報銷我還是可以以報銷人員的憑證為準(zhǔn)嗎?改記什么費用就記什么費用 我們單位現(xiàn)在所有能開票的東西都是開的別人公司,我自己記賬時就把對方能抵扣的發(fā)票復(fù)印自己留作存檔,當(dāng)做自己公司的費用可以嗎?
老師,合伙制企業(yè),現(xiàn)在其中一個股東要來報銷出差費用,但是有些沒有發(fā)票,那這個怎么辦,有發(fā)票的我可以從公司賬戶給他個人直接轉(zhuǎn)賬嘛,可以的話是不是轉(zhuǎn)賬的時候備注差旅費報銷
老師,差旅費補貼這一塊,是每個地方都有自己的標(biāo)準(zhǔn)還是咋地,就比如差補和餐補沒有發(fā)票就可以直接計入到差旅費里面對吧,不用納稅調(diào)增的吧,然后員工的電話補貼這一塊,如果抬頭開公司是可以報銷的對吧,那入什么費用呢,如果抬頭開的是個人呢
老師,差旅費補貼這一塊,是每個地方都有自己的標(biāo)準(zhǔn)還是咋地,就比如差補和餐補沒有發(fā)票就可以直接計入到差旅費里面對吧,不用納稅調(diào)增的吧,然后員工的電話補貼這一塊,如果抬頭開公司是可以報銷的對吧,那入什么費用呢,如果抬頭開的是個人呢
請問老師員工外出參加培訓(xùn)慘,然后自己開車過去的回來要報銷差旅費那這¥1我們怎么跟他報銷呢?他現(xiàn)在給到我手上了,就是郵票還有公里數(shù),但比如說就是公里數(shù)是100公里,然后他開了200塊錢的發(fā)票過來報100塊錢的費用郵費嗎?這樣可以嗎?如果不行的話,我可不可以他花了200塊錢的話,我就按交通補貼200給到他這個人呢?
老師,這是不是后期能用于彌補的虧損只有7.2萬了
老師我們初開了價稅合計490000元1%的票,月中又申請了一般納稅人資格當(dāng)月生效,這個1%點的收入要換成13個點申報增值稅嗎?
老師,食品加工廠存的電費怎么下科目
老師,1月份買了1臺電腦,3月份又買了1臺同樣規(guī)格,同樣價格的電腦,針對賬簿,這2臺電腦,是做到同一賬頁上?還是不同賬頁上?
做稅務(wù)分局,增值稅怎么做
請教一下,一個員工9月份離職了,忘記給他停公積金了,10月份又繳了,這樣在10月份工資表里我就要給 這個人做500元公積金,個人部分,那請問這1000元,對方可以通過對公形式轉(zhuǎn)給我們公司嗎
老師清算的時候應(yīng)納稅所得額是9500。他是小規(guī)模 按25%算的是不是應(yīng)該在減免企業(yè)所得稅額填一個9500的20%
員工有請假,工資計提是按請假后的錢去計提嗎
11月申報10月所屬期,實際發(fā)放的是9月工資,所以11月申報的個稅是9月工資,這個是正確的嗎
老師,請問查新公司的2024年的賬已經(jīng)發(fā)生的費用,現(xiàn)在老板提出有問題,但又不說具體是哪里出了問題,因為才來這家公司沒多久,在試用期的,請問老師有哪些方法,謝謝
這也是會計學(xué)堂老師給的答案呀,說是可以稅前扣除的,就是沒有給依據(jù),所以來問問
你好!這種實操很難通過。一般這種適用于事業(yè)單位,政府部門。對一般的企業(yè),認(rèn)可的可能性低