借預(yù)付賬款房東 貸銀行存款108000 5月份開始分?jǐn)?借管理費用貸預(yù)付賬款108000/8 五月份-7月每個月 借管理費用 貸預(yù)付帳款108000/8 借在建工程貸、銀行存款37000 借、借固定資產(chǎn)貸在建工程37000
老師這道題為什么選擇C選項
老師公司要注銷固定資產(chǎn)得怎么處置
老板的親戚是該拉攏還是只用做好表面工作
小規(guī)模納稅人,普票開了26萬,專票開了3萬,這情況要交稅嗎
企業(yè)之前是虧損,今年經(jīng)營有利潤,但是還未補足之前虧損的,請問這樣情況下,今年有利潤是否可以分配給股東?
老師忙嗎方便嗎可以給我看看這個題不,第四問,低于市價70%需要核定,但是計算最低價算的是60%是怎么來的可以給我解釋一下嗎 麻煩會的老師詳細(xì)解答一下。
這個實際利率選6.05還是6.19呢
請問老師,1.維修部門用客戶置換的舊零件抵減工時費如何開票記賬?2.新車毛利率從5%突降至2%應(yīng)先排查哪些科目?3.銷售為沖業(yè)績低價賣車但虛高裝飾得財務(wù)如何干預(yù)?4.發(fā)現(xiàn)鋼筋銷售無進(jìn)項票但客戶要求開13%專票如何處理?5.“維修工單成本拆分”怎么做?6.怎么搭建“存貨跌價模型”?7.“制造業(yè)成本分析報告”從哪些方面入手,怎么分析? 請老師根據(jù)以上問題依次做出詳細(xì)解答。
老師,債務(wù)重組有筆分錄是,借應(yīng)付,貸庫存,貸銷項。這樣沒有確認(rèn)收入,豈不是隱瞞了收入嗎,不理解為什么這樣處理,請指教
凈資產(chǎn)是資產(chǎn)負(fù)債表中所有者權(quán)益的金額嗎?
租金從七月開始算的,7月和8月怎么做賬務(wù)處理 怎么做
借預(yù)付賬款貸銀行存款108000 借管理費用,帶預(yù)付賬款108000÷8×3, 借在建工程貸銀行存款37000, 借固定資產(chǎn)貸在建工程37000
這是7月還是8月
你好,這是7月的, 8月份的具體的有哪些業(yè)務(wù)。
老師,租金從7月開始算,那么租金只有7月的呀,我五六月都不用支付
空調(diào)是不用攤銷的嗎,直接做費用出去嗎 我問的是空調(diào)和租金7月和8月份怎么做
你好,給你免租金期間已經(jīng)給你分?jǐn)偭?,本來是分?jǐn)?個月,現(xiàn)在分?jǐn)偭?個月不是嗎?而且之前沒有分?jǐn)傔^的,給你補上了 補做了管理費用
空調(diào)的賬務(wù)處理7月和8月怎么做
在7月份安裝完畢了嗎? 過是的話,借在建工程貸,銀行還款37000。借固定資產(chǎn)貸,在建工程370008月份 借管理費用貸,累計折舊(37000-殘值)/12/10
怎么繼續(xù)提問
不明白殘值怎么計算,老師那個10是什么意思
殘值率自己設(shè)置0~5% 10是十年。
我可以直接不用算殘值嗎,并且按一年來攤銷,太專業(yè)了老板看不懂
可以 上面寫了0, 你寫沒有問題。
為什么設(shè)置十年,可以不設(shè)置殘值和10年不,就用一年來攤銷 37000/12個月,這樣可以嗎
為什么設(shè)置十年,可以不設(shè)置殘值和10年不,就用一年來攤銷 37000/12個月,這樣可以嗎
固定資產(chǎn)折舊年限的規(guī)定主要依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》第六十條,具體內(nèi)容如下: 房屋、建筑物的折舊年限為20年。 飛機、火車、輪船、機器、機械和其他生產(chǎn)設(shè)備的折舊年限為10年。 與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的器具、工具、家具等的折舊年限為5年。 飛機、火車、輪船以外的運輸工具的折舊年限為4年。 電子設(shè)備的折舊年限為3年。
固定資產(chǎn)沒有低于3年的。
那我這個空調(diào)怎么做
你好。要做什么?做賬務(wù)處理,我上面給你寫了。