個(gè)體工商戶查賬征收是可以開發(fā)票的。 如果沒(méi)有成本發(fā)票,可能會(huì)導(dǎo)致成本難以在稅前扣除,從而增加應(yīng)納稅所得額。但您仍應(yīng)按照實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù)如實(shí)做賬和申報(bào)納稅。 交稅方面: 1.增值稅:如果您是小規(guī)模納稅人,月度銷售額未超過(guò) 10 萬(wàn)元(季度銷售額未超過(guò) 30 萬(wàn)元),免征增值稅;超過(guò)這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)則按照規(guī)定的稅率計(jì)算繳納增值稅。 2.個(gè)人所得稅:根據(jù)您的經(jīng)營(yíng)所得計(jì)算繳納。應(yīng)納稅所得額等于收入總額減去成本、費(fèi)用、損失、稅金、其他支出以及允許彌補(bǔ)的以前年度虧損后的余額。由于沒(méi)有成本發(fā)票,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),可能會(huì)因?yàn)槌杀究鄢蛔愣鴮?dǎo)致多交稅。
ERP系統(tǒng)里有6家店鋪,有三家店鋪綁定的是A 公司,三家綁定的是B公司,那賬戶是要按對(duì)應(yīng)的店鋪?zhàn)鲑~嗎?
請(qǐng)問(wèn)原材料、費(fèi)用占比如何計(jì)算?
老師您好,我們公司是二手車交易中心,主要業(yè)務(wù)收入就是代開二手車交易發(fā)票后收取手續(xù)費(fèi),用的是紙質(zhì)發(fā)票,因?yàn)槎周嚱灰装l(fā)票沒(méi)有稅點(diǎn),所以有的時(shí)候他們?cè)陂_票的時(shí)候發(fā)票開錯(cuò)了,就重新開一張,開車的那一張也沒(méi)有做沖紅處理。在報(bào)稅的時(shí)候就按照實(shí)際收到的手續(xù)費(fèi)報(bào)稅。請(qǐng)問(wèn)這些發(fā)票是否應(yīng)該做沖紅處理?如果需要做沖紅處理是用紙質(zhì)票沖紅還是用電子票沖紅。
公司聘用殘疾員工,公司會(huì)有哪些優(yōu)惠政策,員工享受什么優(yōu)惠
老師你好、收款放是個(gè)人、開票方是從一家公司開過(guò)來(lái)的、請(qǐng)問(wèn)這好做賬嗎
有沒(méi)有物業(yè)公司結(jié)算單模板
我們租賃了a公司的廠房和辦公樓,土地稅哪方繳納啊
您好老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶需要申報(bào)殘保金嘛?
老師,請(qǐng)問(wèn)2022年和2023年和2024年的年度所得稅申報(bào)表和年度的財(cái)務(wù)報(bào)表的無(wú)形資產(chǎn)填寫不一樣,要不要更正呢?2022年和2023年和2024年的年度所得稅申報(bào)表資產(chǎn)折舊表里面填寫有無(wú)形資產(chǎn),年度的財(cái)務(wù)報(bào)表里面沒(méi)有 填寫無(wú)形資產(chǎn)
一般人 購(gòu)進(jìn)免稅黃瓜,在開出去免稅嗎?
小規(guī)模,開20萬(wàn)元的發(fā)票,沒(méi)有成本發(fā)票,這樣會(huì)繳多少稅?
是小微企業(yè)嗎?所得稅是百分之五 增值稅是百分之一