您好,對的,這樣的話用未分配利潤分配,這個就可以
老師,1.如果公司賬面凈資產(chǎn)是正的,能零元轉(zhuǎn)讓么 2.如果股東是認繳的,那轉(zhuǎn)讓股權(quán)個稅是不是等于期末未分配利潤*股東比例*20% 3.如果股東有實繳,那轉(zhuǎn)讓股權(quán)個稅是不是等于(期末未分配利潤-實繳)*股東比例*20%
老師,我想問下。公司股東甲將100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另一個人乙,公司沒有實繳金額,只有未分配利潤是正數(shù),這種情況下0轉(zhuǎn)讓是不合理的,那是否按照未分配利潤去作為轉(zhuǎn)讓依據(jù)去交稅?
公司是個人股東,認繳100萬的資本,然后去年所有者權(quán)益有產(chǎn)生10萬的未分配利潤,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的話,可以0元轉(zhuǎn)讓嗎
老師您好,公司賬上未分配利潤為正數(shù),現(xiàn)在股東間轉(zhuǎn)讓股權(quán),實繳注冊資本為0,能以0元的價格轉(zhuǎn)讓股權(quán)給新股東嗎?還是得先分配利潤再按出讓股東占比轉(zhuǎn)給其他股東,出讓方按未分配利潤占比繳納個稅,雙方再按出讓價格自行繳納印花稅?能不分配利潤直接轉(zhuǎn)讓股權(quán)嗎?資金是否要實際到賬?
認繳出資公司兩個股東均未實繳納,賬上有未分配利潤,其中一個法人股東轉(zhuǎn)讓給另外一個人,是不是需要先將賬上利潤分配給兩個股東再轉(zhuǎn)讓?轉(zhuǎn)讓價格怎么定?
老師更正以前幾個月的個稅申報表,如果比之前要多交稅,這個是會有滯納金的嗎
股東合伙做生意,投入了62.5萬,全部用于期初采購,銷售收入39.66萬,銷售成本22.7萬,其他費用22.5萬,期末庫存39萬?,F(xiàn)在干不下去要清算了。怎么算虧損,虧損多少
專項應(yīng)付款形成固定資產(chǎn)之后,需要轉(zhuǎn)入資本公積嗎?
借:銀行40000萬,貸:其他應(yīng)收款--A公司40000,借:管理費用--工資8000,貸:應(yīng)付職工薪酬--工資8000,借應(yīng)付職工薪酬8000,貸:應(yīng)交個人所得稅400 其他應(yīng)收款--社保500,其他應(yīng)收款--公積金500,銀行存款6600,借手續(xù)費20,貸銀行20,借管理費用-公積金500,貸應(yīng)付職工薪酬-公積金500,借應(yīng)付職工薪酬--公積金500,其他應(yīng)收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借管理費用--社保500,貸應(yīng)付職工薪酬--社保500,借應(yīng)付職工薪酬--社保500,其他應(yīng)收款--社保個人部分500,貸銀行1000,借:咨詢費2000,貸銀行2000,借:應(yīng)交個人所得稅400,貸銀行400,請根據(jù)以上內(nèi)容編制現(xiàn)金流量表,請寫明現(xiàn)金流量表項目及金額,謝謝
老師,您好,請問下5月先抵扣了幾張火車票的進項稅,但發(fā)現(xiàn)員工6月才提交報銷,所以出賬是在6月,請問5月抵扣的這部分進項發(fā)票需要如何記賬呢?麻煩老師幫忙寫下分錄,感謝
老師想問一下,律師費開的專票這個是能抵扣的嗎?
老師 美元收貨款,結(jié)匯,然后開票一套賬務(wù)流程怎么做賬,謝謝
云帳房是根據(jù)銀行流水,發(fā)票可自動生成憑證
無論在哪上班,同事大家都覺得我特笨,我也不知道到底是怎么了,確實是自己的原因嗎
貸款貼息算利息收入嗎
或者我不做利潤分配可以嗎?直接按利潤的價格進行轉(zhuǎn)讓,另外一個接收股權(quán)的股東把利潤從公賬轉(zhuǎn)給出讓股份的股東?
別,最好是這個做利潤分配的
如果做利潤分配,是兩個股東都要繳納20%的個稅嗎?
對的,分紅的話,20%的利潤
賬務(wù)如何處理?
借利潤分配? 貸 應(yīng)付股利,這樣的
公司就要把屬于轉(zhuǎn)讓股份那位股東的分紅通過公賬轉(zhuǎn)給他對嗎?轉(zhuǎn)出后的分錄怎么做
這個的話,轉(zhuǎn)出的話就是相當(dāng)于支付給他了,借 應(yīng)付股利? 貸 銀行存款,這樣的