你好,同學(xué) 可以直接掛往來款

你好,我公司有個員工調(diào)崗調(diào)到另外一個公司了,另外一個公司也是我們的。,但是9月份工資是調(diào)的新公司那邊發(fā)的,社保和公積金還是在原先的公司交的,所以我就讓我這邊就讓另外一個公司把他個人需要交的公積金和社保的錢扣了下來。然后我們另外個公司把錢給我們。但是另外個公司現(xiàn)在沒給我們。我們應(yīng)該怎么做這筆賬務(wù)。用其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付賬款來做呢
老師,我們公司三個股東,之前實收資本是55萬,現(xiàn)在有個股東要退出,他之前投資的20萬也轉(zhuǎn)給他,我們在拉了另外一個股東進來,新股東不投錢進來,實收資本要怎么分配呢
我們老板有兩家公司,我在這家股東只有老板和另外一個自然人股東,但是老板的另外一家公司轉(zhuǎn)了很多錢進來,備注往來款,其實就是投資款,掛了好多在其他應(yīng)收款,我們現(xiàn)在因為要貸款,要把其他應(yīng)收款降低,我們可以把老板另一家公司轉(zhuǎn)來的錢怎么掛呢
老板新買回一個公司,公司名稱不變,原公司有一筆退款退到我們公戶上,現(xiàn)在需要把這筆資金退還給原來的股東,這筆錢我們公司去銀行買銀行承兌匯票,然后轉(zhuǎn)給b公司,b公司再背書給愿股東,這樣可以嗎?會有什么風(fēng)險嗎
老師,請問我們公司對另外一個公司的投資款只有400萬,但是我們支付了450萬,那多的這50萬我把他退出來作為借款可以嗎,之前我已經(jīng)入賬到長期股權(quán)投資450萬,現(xiàn)在訂正過來
請樸老師回答,請問付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫紅線嗎
老師,請問報個稅時的社保數(shù)據(jù)報錯了要不要緊?下期還可以改嗎?主要是因為下半年金額會有點增加是吧,但是我報個稅的時候一直忘記了統(tǒng)計就一直照舊報的。
國有土地轉(zhuǎn)讓給企業(yè),會給企業(yè)開發(fā)票嗎?
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是到付款時候,客戶把我們貨款尾數(shù)抹零不給,這個到底沖收入還是做財務(wù)費用-折讓 大客戶金額貨款100-200萬 每個月抹掉1000-2000零頭或者尾數(shù) 小客戶就會抹掉尾數(shù)
我們?nèi)馐称饭窘o客戶返款,如何做賬
老師,稅務(wù)局說我們申報的出口收入與海關(guān)推送的收入不一致,經(jīng)過檢查發(fā)現(xiàn)沒有漏申報,就是課程里面講到的匯率差問題,我們?nèi)胭~按每月第一個工作日匯率,海關(guān)是上個月第三周的匯率,現(xiàn)在老師讓寫情況說明,不知道怎么寫,
我們殺豬公司,和客戶對好賬,但是付完款,客戶對我們把尾數(shù)抹零不給,這個如何做賬
老師,電商商家對拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費有疑問,應(yīng)該找誰問?找拼多多和抖音的客服嗎?
財務(wù)崗,最后一輪面試,是老板面的,之前財務(wù)經(jīng)理面過了,老板一般都會問些啥
老板租公司辦公室用自己名字簽合同,對方開具的發(fā)票也是老板的姓名,在三個月后才與對方變更合同改為公司名稱,那么前面三個月老板名字的發(fā)票能入帳嗎?
就是不知道掛到哪個往來科目里面
我借其他應(yīng)收款,其他貸其他應(yīng)付款,其他可以嗎?
我借其他應(yīng)收款,其他貸其他應(yīng)付款,其他可以嗎? 可以的
老師,之前會計留下來的固定資產(chǎn),里面好多東西都沒有了,賬上還有錢數(shù),現(xiàn)在我想把已經(jīng)沒有的實物清理了,還有好多的原值數(shù)不對,這個怎樣做呢?
可以做報廢處理的,同學(xué)
報廢處理的會計分錄怎樣寫?
借營業(yè)外支出 累計折舊 貸固定資產(chǎn)
固定資產(chǎn)折舊表上凈值為負(fù)數(shù)。還有一些已經(jīng)計提完折舊的凈值還有余額,這些怎么處理呢?
處理方式 借累計折舊 貸固定資產(chǎn)
老師,可能我問的這個問題沒有說明白,固定資產(chǎn)凈值為負(fù)數(shù)和已經(jīng)折舊完年限的固定資產(chǎn),這些凈值需要清理嗎?
需要清理的,反方向結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支里面
那就是說清理完之后,固定資產(chǎn)折舊表上就沒有這個具體的明細(xì)了,對嗎?
還有一些固定資產(chǎn),剛開始的原值都不對,比如小汽車之前的原值為十萬,折舊了42個月之后,現(xiàn)在凈值還有六萬多,但實際上凈值應(yīng)該不到一萬塊錢,那像這種情況怎樣調(diào)整賬呢?
那就是說清理完之后,固定資產(chǎn)折舊表上就沒有這個具體的明細(xì)了,對嗎? 是的