你好,同學(xué) 這個(gè)是可以的,沒(méi)問(wèn)題的
老師,我們是總包方,現(xiàn)在公司這邊提出臨工工資也從專戶走,但這樣的話可能會(huì)出現(xiàn)同一個(gè)人一個(gè)月通過(guò)專戶發(fā)放兩次的情況,因?yàn)槲覀兊呐R工有的是勞務(wù)分包的人,到時(shí)候他們也會(huì)提交這個(gè)人的工資通過(guò)專戶發(fā)放,這樣是可行的嗎?還有就是本來(lái)我們之前專戶發(fā)放的工資都沒(méi)有超過(guò)5000,但假如我們的一個(gè)這個(gè)月臨工有7000的工資通過(guò)專戶發(fā)放,我們這邊已經(jīng)申報(bào)個(gè)稅,那勞務(wù)分包方造這個(gè)人同一個(gè)月的工資還是5000元以內(nèi),他們勞務(wù)那邊關(guān)于這個(gè)工人還需要繳納個(gè)稅不呢?
請(qǐng)問(wèn)老師。我們是建筑裝修公司屬于分包單位,民工工資由總包代發(fā),民工的個(gè)稅申報(bào)由我們分包申報(bào),民工屬于班組長(zhǎng)的人 沒(méi)有和我們公司簽訂任何協(xié)議合同。如果按照勞務(wù)申報(bào)的話稅率太高了,只能按照工資薪金去申報(bào),現(xiàn)在有一個(gè)問(wèn)題就是,這個(gè)民工工資不是每個(gè)月都會(huì)發(fā),而且人員流動(dòng)性也很大,比如我這個(gè)月申報(bào)個(gè)稅,之后幾個(gè)月都沒(méi)有發(fā)放工資 這個(gè)做零申報(bào)嗎?一直做零申報(bào)的話風(fēng)險(xiǎn)會(huì)不會(huì)很大?
老師。我們公司主要是做專業(yè)分包 甲方總包單位要求工人工資由他們代發(fā) 和我們簽訂三方協(xié)議 那我們報(bào)個(gè)稅工資時(shí)。是由我們報(bào)嗎 到時(shí)候我們的工程款需要扣除這部分已發(fā)工資費(fèi)用 現(xiàn)在麻煩問(wèn)下 我們賬務(wù)怎么做呢
老師,我們單位是承接其他單位分包的裝修工程,合同上簽的是分包商?,F(xiàn)在就是關(guān)于勞務(wù)人員的工資,是我們公司做名單給總包,總包發(fā)放的,但是這部分勞務(wù)人員是不屬于我們公司?,F(xiàn)在就有個(gè)問(wèn)題,這幫勞務(wù)人員去稅務(wù)局代開(kāi)工程發(fā)票,需要我們代扣代繳個(gè)稅。那應(yīng)該如何去稅務(wù)局辦理核對(duì)征收個(gè)稅那?
我們是有銷售安裝維保資質(zhì)的空調(diào)批發(fā)公司,現(xiàn)在是這樣,A公司沒(méi)有這個(gè)資質(zhì),想通過(guò)我們掛靠接甲方的一個(gè)工程。目前我們和甲方簽了一個(gè)分包合同,合同里面內(nèi)容有負(fù)責(zé)設(shè)備的采購(gòu),安裝調(diào)試,維保施工等,合同金額含稅是320萬(wàn),稅率9%。目前我有這樣兩個(gè)問(wèn)題,就是我們開(kāi)320萬(wàn),安裝費(fèi)發(fā)票給甲方,然后A公司開(kāi)給我們一樣的發(fā)票,這樣我們有沒(méi)有什么風(fēng)險(xiǎn)。第二個(gè),發(fā)票都開(kāi)成9%稅率,是不是不符合要求
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營(yíng)情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬(wàn)元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬(wàn)元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬(wàn)元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬(wàn)元。 (2)繳納增值稅180萬(wàn)元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬(wàn)元,房產(chǎn)稅 25 萬(wàn)元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬(wàn)元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬(wàn)元。 (4)支付殘疾職工工資14萬(wàn)元;新技術(shù)研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用未形成無(wú)形資產(chǎn)計(jì)入當(dāng)期損益19萬(wàn)元;購(gòu)進(jìn)一臺(tái)設(shè)備,價(jià)值35萬(wàn)元;購(gòu)置一臺(tái)《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬(wàn)元,購(gòu)置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會(huì)計(jì)利潤(rùn)怎么計(jì)算,有式子就行,不用得數(shù)
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則租用廠房3年 買(mǎi)的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個(gè)安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬(wàn)元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬(wàn)元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬(wàn)元,其中包括廣告費(fèi)用300萬(wàn)元。(4)管理費(fèi)用100萬(wàn)元,其中包括招待費(fèi)16 萬(wàn)元。 (5)財(cái)務(wù)費(fèi)用40萬(wàn)元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬(wàn)元(貸款250萬(wàn)元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬(wàn)元。(6)本年繳納的增值稅30 萬(wàn)元。 (7)營(yíng)業(yè)外支出14萬(wàn)元,其中含公益捐贈(zèng)10萬(wàn)元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬(wàn)元,撥繳的職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬(wàn)元。 要求:計(jì)算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個(gè)實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開(kāi)學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒(méi)有呢
老師您好 無(wú)形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價(jià)值-相關(guān)稅費(fèi)計(jì)入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來(lái)的?
老師,市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益率=
老師的意思是,我們公司應(yīng)該把這部分代發(fā)工資的個(gè)稅,申報(bào)是嗎
我之前一直以為是哪個(gè)公司發(fā)放工資就由哪家公司申報(bào)個(gè)稅的。這是一個(gè)誤區(qū)是吧,那就是應(yīng)該由我們公司幫這些安裝工申報(bào)個(gè)稅嘍
老師的意思是,我們公司應(yīng)該把這部分代發(fā)工資的個(gè)稅,申報(bào)是嗎 是的,要代申報(bào)的
我之前一直以為是哪個(gè)公司發(fā)放工資就由哪家公司申報(bào)個(gè)稅的。這是一個(gè)誤區(qū)是吧,那就是應(yīng)該由我們公司幫這些安裝工申報(bào)個(gè)稅嘍 如果代發(fā)放公司,你們申報(bào)個(gè)稅
好的謝謝老師,那我就讓簽協(xié)議的人去簽了??偘敬l(fā)工資專戶代發(fā)工資,然后我們公司申報(bào)個(gè)稅
如果是去年2023年代發(fā)的,我現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)問(wèn)題嗎
好的謝謝老師,那我就讓簽協(xié)議的人去簽了??偘敬l(fā)工資專戶代發(fā)工資,然后我們公司申報(bào)個(gè)稅 是的,同學(xué)
如果是去年2023年代發(fā)的,我現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅,沒(méi)問(wèn)題嗎 可以的
謝謝老師
不客氣,同學(xué),周末愉快