您好,這個的話,不簽合同也沒事,你們能匯總開票嗎,這個
老師,您好!我們是物業(yè)公司,現(xiàn)在移動公司需要進我們管理的小區(qū)進行信號塔施工,需要付我們?nèi)雸鲑M,這個金額也有幾萬塊錢,我們領導說不簽合同,這個不簽合同可以嗎?如果可以,我需要怎么入賬?如果必須簽合同,這個合同怎么簽比較合適?
公司2019年的財務把微信小程序里面的收入做成了其他應收款,我現(xiàn)在要轉主營業(yè)務收入,要怎么處理賬務和報稅,金額有幾萬,要調(diào)整以前年度損益嗎,這些金額都是由很多一次幾百塊的組成的,需要開票嗎,以后出現(xiàn)這種收入可以直接做不開票收入申報稅務么,因為每次都是一兩百甚至幾十的,個人也不需要票.
老師,我們公司近期會跟一家美國供應商簽訂一份技術服務合同,合同總金額有幾百萬美金,比較大,如果就這么簽,那么一次性支付的印花稅按合同總金額做為計稅基礎,那就太不劃算了。所以我們想要先簽訂一個大的框架協(xié)議,之后等供應商每完成一個階段的服務,我們驗收好服務再收到供應商發(fā)票,再按發(fā)票金額支付,每次支付都會配上當次階段服務的小合同(相當于框架協(xié)議的附屬合同),這樣印花稅就不用一次性支付了。我想問問這么安排OK嗎?那么擬訂框架協(xié)議需要注意什么?是不是框架協(xié)議一定不能涉及合同 金額?不能體現(xiàn)金額數(shù)據(jù)?請操作過的老師幫忙解答,謝謝!
老師,您好,企業(yè)中經(jīng)常簽署服務合同,比如市場推廣費用合同以及設備維保服務合同,但是并不是年初簽訂,可能是年度中某個月開始服務,一年服務期,會涉及服務期限跨年了,費用合同簽署的時候一次性支付并且收到發(fā)票了,這種情況可以把一年的費用全部計入付款年度嗎?還是說需要分攤到下一年呢?分攤的話有些合同并不是能準確計算每月金額的,怎么處理呢?這個是否分攤和服務合同金額大小有關嗎?而且這種合同很多,實踐中分攤的話對于財務人員工作也是十分困難,很難每一合同都記得分攤呢。
老師,公司是自產(chǎn)自銷玉米種子,我們提供親本讓農(nóng)民給種植,秋天我們在收回,包裝出售,合同有300多萬,現(xiàn)在需要我公司代開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,收購發(fā)票有金額限制嗎?簽合同的他自己,但是他有公司,我們是和他個人簽的合同,業(yè)務也是他個人代領村民一塊制的種子,這樣有風險嗎,?怎樣合規(guī),業(yè)務是真實的業(yè)務,就是金額有點大,
在電子稅務局申報增值稅時,在附列表一和附列表二和主表都填好了,附加稅是不是就自動計算出來了?我提交的為什么只有城市維護建設稅,教育附加和地方教育附加都是0,是怎么回事啊
老師,請問購車保險費計入哪個科目
申報個稅,請問從網(wǎng)頁版轉到客戶端申報個稅,出現(xiàn)這種情況,在哪里修改一下
我公司2024年開具一張34萬的對應項目的普通發(fā)票給甲方,但是25年跟甲方結算這個項目工程量實際沒有那么多,只有30萬,因為我們跟甲方簽訂有兩個項目,另一個項目甲方還沒打完工程款,我們就退4萬給甲方,甲方又把4萬按照另一項目備注項目名稱打給我們,我紅沖上一年的發(fā)票34萬,然后開一張30萬的發(fā)票,和一張4萬的另一項目的發(fā)票,4萬是按照今年收入入賬的,結轉成本。但是上一年的紅沖34萬,和再開的30萬,應該怎么入賬,我公司是小企業(yè)會計準則。
老師問一下有沒有財務報表分析模板呢?
租房一次性付了1年房租,裝修花了45萬,這兩筆款應該怎么做分錄。
老師,個體戶需要每月報個稅的吧
老師,這里的包裝物是不含稅的的金額么?不應該是價外費么?
公司去年成立,做賬時沒有做過開辦費,有無問題?
合同上的成本數(shù)值和單價與報關單上的不一致,但是總金額一致,是否會影響退稅事宜?例如:成本數(shù)值*單價=總額
我們不匯總開票,就單個開票,不是同一個企業(yè),收幾百的也有,幾千也有,有的就是個人掃碼支付,我們公司的對公二維碼,我們都給客戶開票,就是沒有簽合同,有問題嗎?
這個的話是沒有問題的,這個沒事的