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研發(fā)費(fèi)用中的專家咨詢費(fèi),其中咨詢費(fèi)中包含了公司替專家承擔(dān)的個稅,個稅應(yīng)由專家自己承擔(dān),但是專家都是收稅后的錢,個稅也是我們幫他們交:分錄就是:借:咨詢費(fèi) 貸方:應(yīng)付專家勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)交個稅 。請問這個計入了咨詢費(fèi)的個稅可以作為研發(fā)費(fèi)用加計扣除嗎?

2024-08-13 15:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-13 15:30

您好,這個的話是可以作為研發(fā)費(fèi)用加計扣除,這個能的

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您好,這個的話是可以作為研發(fā)費(fèi)用加計扣除,這個能的
2024-08-13
你好,代扣大腳個人所得稅(2000-800)*20%=240,支付1760
2024-07-12
你應(yīng)該轉(zhuǎn)2000元給專家。 雖然發(fā)票上注明由支付方代扣代繳勞務(wù)報酬個稅,但這并不意味著你要直接從支付給專家的款項(xiàng)中扣除個稅。 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,勞務(wù)報酬所得個人所得稅的計算方法如下: 每次收入不超過4000元的,減除費(fèi)用按800元計算;每次收入4000元以上的,減除費(fèi)用按收入的20%計算。應(yīng)納稅所得額=每次收入額×(1-20%)。然后根據(jù)應(yīng)納稅所得額查找對應(yīng)的稅率和速算扣除數(shù),計算應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額。 在這個例子中,專家取得的咨詢費(fèi)為2000元,未超過4000元,減除費(fèi)用為800元,應(yīng)納稅所得額為1200元(2000 - 800)。對照勞務(wù)報酬所得個人所得稅預(yù)扣率表,預(yù)扣率為20%,速算扣除數(shù)為0,應(yīng)代扣代繳的個稅為:1200 × 20% = 240(元)。 之后,你需要按照規(guī)定進(jìn)行個稅的代扣代繳申報,而專家實(shí)際收到的金額為1760元(2000 - 240)。 具體的申報流程如下: 1.登錄自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)。 2.進(jìn)行【人員信息采集】:人員狀態(tài)選“正?!?,任職受雇從業(yè)類型選“其他”,完善其他各項(xiàng)信息填寫保存后報送。 3.【報表填寫】:點(diǎn)擊“綜合所得申報”→“勞務(wù)報酬(一般勞務(wù)、其他非連續(xù)勞務(wù))”,然后逐個“添加”或在模板中填寫后導(dǎo)入數(shù)據(jù)。 4.【申報表報送】:數(shù)據(jù)填寫無誤后,和其他綜合所得報表(或其他非居民所得報表)一起報送,有稅款的還要記得進(jìn)入繳款環(huán)節(jié)完成繳款。
2024-07-12
1.在年終匯算清繳時,研發(fā)費(fèi)用加計扣除表中的“人工費(fèi)用”包括研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi)。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,人員人工費(fèi)用指直接從事研發(fā)活動人員的工資薪金、基本養(yǎng)老保險費(fèi)、基本醫(yī)療保險費(fèi)、失業(yè)保險費(fèi)、工傷保險費(fèi)、生育保險費(fèi)和住房公積金,以及外聘研發(fā)人員的勞務(wù)費(fèi)。做賬時“借:研發(fā)支出-勞務(wù)費(fèi),貸:應(yīng)付職工薪酬-勞務(wù)費(fèi)”是正確的會計處理方式。 2.研發(fā)人員的餐費(fèi)招待費(fèi)一般應(yīng)計入管理費(fèi)用。然而,如果研發(fā)人員出差發(fā)生的、與研發(fā)項(xiàng)目直接相關(guān)且計入差旅費(fèi)的餐飲費(fèi),可以作為其他相關(guān)費(fèi)用享受研發(fā)加計扣除,但需注意其他相關(guān)費(fèi)用總額不得超過可加計扣除研發(fā)費(fèi)用總額的10%。 3.同一個人可以在兩個公司申報工資薪金。但是,專項(xiàng)附加扣除只能在一個公司扣除,且只能扣除一次。基本減除費(fèi)用(5000 元/月)在每個公司都可以扣除,不過在年度終了后,需要進(jìn)行綜合所得匯算清繳,多退少補(bǔ)。
2024-07-03
你好,這種情況你們需要代扣代繳個稅的。
2024-08-13
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