你公司購買該種植專業(yè)合作社的糧食,取得的增值稅專用發(fā)票通常是可以抵扣的。 對于一般納稅人來說,購進貨物或服務取得增值稅專用發(fā)票,按規(guī)定可抵扣的進項稅額,在申報時填寫在《增值稅納稅申報表附列資料(二)》“(一)認證相符的增值稅專用發(fā)票”對應欄次中。 該合作社不能跨省開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票給你公司。農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票的使用有一定的地域限制,通常只能在本地區(qū)(如本省、自治區(qū)、直轄市內(nèi),或所在縣、市、區(qū)范圍內(nèi))開具。 雖然可以跨市或跨省收購稻谷等農(nóng)產(chǎn)品,但如果需要開具收購發(fā)票,應遵循相關(guān)規(guī)定。例如,有的地方規(guī)定到本市以外收購農(nóng)產(chǎn)品的,可向銷售方索取普通發(fā)票,或者向主管國稅機關(guān)申請開具《外出經(jīng)營活動稅收管理證明》后,向收購地國稅機關(guān)申請領(lǐng)用收購發(fā)票。具體規(guī)定可能因地區(qū)而異。
某酒廠(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)糧食白酒,同時也生產(chǎn)啤酒。2019年6月該廠的生產(chǎn)銷售情況如下: (1)外購糧食制作的食用酒精,增值稅專用發(fā)票上注明金額20萬元。外購生產(chǎn)白酒的檢測儀器,增值稅專用發(fā)票上注明金額40萬元。 (2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購生產(chǎn)啤酒的大麥70噸,收購憑證上收購金額共計28萬元。 (3)當月生產(chǎn)糧食白酒70噸,直接對外銷售了60噸,每噸不含增值稅價款為2萬元。 (4)當月將自產(chǎn)糧食白酒10噸,用于贈送關(guān)系單位。 (5)當月銷售生啤酒200噸,增值稅專用發(fā)票上注明的出廠不含稅售價每噸為0.28萬元,另按照慣例開具收據(jù)收取每噸0.02萬元的包裝物押金,限期3個月。 (6)當月銷售果汁啤酒140噸,增值稅專用發(fā)票上注明的出廠不含稅售價每噸為0.29萬元,另按照慣例開具收據(jù)收取每噸0.02萬元的包裝物押金,限期3個月。 其他相關(guān)資料:該酒廠采用成本法核定抵扣農(nóng)產(chǎn)品進項稅,啤酒農(nóng)產(chǎn)品耗用率20%,啤酒主營業(yè)務成本為60萬元,該酒廠所有憑證均合規(guī)合法,可抵扣的進項稅均在本月抵扣 該酒廠當月可抵扣進項稅多少? 2的進項稅為什么不用抵扣呢,是沒有發(fā)票嗎
我們公司今年新增一個經(jīng)營范圍糧食收購(玉米),由于我公司沒有加工倉儲的地方,于是租了個烘干廠,租金180萬,但對方不愿意開發(fā)票給我們,如何合理的可以轉(zhuǎn)這180萬還不需要對方開發(fā)票給我們?對方要求轉(zhuǎn)個人賬戶,是租賃,承包經(jīng)營,合作還是什么方式好點?
你好,鄒老師,我想問一下關(guān)于農(nóng)業(yè)行業(yè)的稅收問題。 我公司是制種企業(yè),主要①自己種植玉米種麥種,也委托農(nóng)戶幫忙繁育種子,另外②我也有一部分是外購進來的種子經(jīng)過晾曬烘干去雜包裝后再銷售。另外也銷售糧食,零售農(nóng)藥化肥。 請問老師: ①不論是外購再銷售還是自產(chǎn)自銷的種子是否都免增值稅和所得稅?糧食是否同種子稅收優(yōu)惠一樣?不論外購還是自產(chǎn)自銷都是免增值稅和所得稅? ②我公司也“批發(fā)零售”農(nóng)藥,一般是銷售給農(nóng)戶或者自用,銷售農(nóng)藥是否免增值稅? 上述兩個問題,合作社所得稅和增值稅是否免稅政策也一樣? 麻煩老師幫忙解答一下,謝謝老師!
老師 我們是一般納稅人,有以下經(jīng)營范圍可以開小米,花生的免稅的專票嗎?一般項目:食用農(nóng)產(chǎn)品初加工;初級農(nóng)產(chǎn)品收購;園藝產(chǎn)品種植;農(nóng)作物種子經(jīng)營(僅限不再分裝的包裝種子);農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、加工,食用農(nóng)產(chǎn)品零售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);供應鏈管理服務;農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料的購買、使用;;農(nóng)副產(chǎn)品銷售;農(nóng)副食品加工專用設備銷售;肥料銷售;農(nóng)、林、牧、副、漁業(yè)專業(yè)機械的銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:糧食收購;食品經(jīng)營(銷售預包裝食品);餐飲服務;食品互聯(lián)網(wǎng)銷售(銷售
老師,從農(nóng)民手中收購的木材,給農(nóng)戶開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票,進項稅額抵扣時,需要找專管員確認嗎?現(xiàn)在是我公司從這家木材加工廠購買的木材,已經(jīng)認證抵扣了,現(xiàn)稅務平臺發(fā)來發(fā)票風險提示,問對方(對方在云南比較偏遠的地區(qū)),說是他們向農(nóng)戶收購的木材,后面專管員請假半個月,專管員上班后,給他們處理了,但我這邊還是有風險提示,想問下,是有需要專管員確認這一操作嗎?
一個員工 在公司交著社保 但是沒從公司發(fā)工資,這種情況,他名下的個體戶可以給公司開發(fā)票嗎?
一些費用調(diào)整到以前年度損益后需要調(diào)整去年的報表嗎還有今年年初的報表數(shù)據(jù)
去年暫估入賬的費用,今年匯算清繳結(jié)束了發(fā)票還沒有來,需要調(diào)整嗎?有合理的理由,因為費用金額有爭議
外經(jīng)證 一般納稅人一般征收、小規(guī)模納稅人、一般納稅人簡易征收 預繳企業(yè)所得稅都是千二嗎?
老師。我們是勞務公司,把部分勞務分包給了兩個包工頭,由他們成立的公司給我們開勞務費發(fā)票,我們再開給分包方?,F(xiàn)在總包把所有工資都走農(nóng)民工專戶代發(fā)了,包括我們兩個包工頭班組的部分。這樣可以嗎?
去年10,11月,12月的外銷挪到了今年確認收入,怎么辦
企業(yè)特殊租賃業(yè)務中,售后租回交易中,如果資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓屬于銷售,賣方兼承租人應按照銷售價款與資產(chǎn)賬面價值的差額確認處置損益,判斷是否正確?理由?
A公司收到一筆款(其他業(yè)務收入),7800元,,也是開了票的,跟那邊也簽了合同,,如果算稅后利潤,該怎么算
老師,我們?nèi)ツ?月5號簽了一份合同,總共10萬,到現(xiàn)在為止給了對方8萬了,和對方要發(fā)票對方一直以款項沒有全部轉(zhuǎn)過來拒絕,說等10萬塊錢全部轉(zhuǎn)過來就給開發(fā)票,如果我們轉(zhuǎn)完對方開了發(fā)票是不是也是算去年的發(fā)票,過了5月31號是不是就不能用了
老師500表中的33行,審計計提的壞賬準備填不上去數(shù)據(jù)呢,小企業(yè)會計準則
收到,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝