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一、專業(yè)部分:1.小規(guī)模企業(yè)企業(yè)在發(fā)生以下事項(xiàng)時,會計(jì)分錄如何做?請寫出計(jì)算過程。1.A企業(yè)于本月從B廠采購一批機(jī)械設(shè)備,采購價格為100000元(不含稅)。貨款未付。產(chǎn)品已入庫。2.A企業(yè)以銀行存款支付前欠貨款。3.月末,A企業(yè)將倉庫內(nèi)的機(jī)械設(shè)備銷售給了M貿(mào)易公司。銷售價格為133400元(含稅價格),貨款以銀行存款收取。4.A企業(yè)(本月)需要繳納什么稅?分別是多少?5.請進(jìn)行A企業(yè)本月成本的結(jié)轉(zhuǎn)。

2024-08-12 15:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-12 15:48

你好,稍等,馬上回復(fù)。

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齊紅老師 解答 2024-08-12 15:49

第一個,采購增值稅稅率是多少的? 設(shè)是小規(guī)模3%,那就是 借庫存商品 貸應(yīng)付賬款10萬*1.03 第二個借應(yīng)付賬款貸銀行存款10萬*1.03 第三個借銀行存款133400 貸,主營業(yè)務(wù)收入133400÷1.03 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅133400÷1.03×3% 第四 需要繳增值稅附加稅印花稅所得稅 第五 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品10萬*1.03。

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2024-08-12
1.?A 企業(yè)于本月從 B 廠采購一批機(jī)械設(shè)備,采購價格為 100000 元(不含稅)。貨款未付。產(chǎn)品已入庫。 會計(jì)分錄為: 借:庫存商品 100000 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 13000 (100000×13%) 貸:應(yīng)付賬款 - B 廠 113000 理由:庫存商品增加,記借方;增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,記借方;貨款未付,形成應(yīng)付賬款,記貸方。 2.?A 企業(yè)以銀行存款支付前欠貨款。 會計(jì)分錄為: 借:應(yīng)付賬款 - B 廠 113000 貸:銀行存款 113000 理由:支付欠款,應(yīng)付賬款減少,記借方;銀行存款減少,記貸方。 3.?月末,A 企業(yè)將倉庫內(nèi)的機(jī)械設(shè)備銷售給了 M 貿(mào)易公司。銷售價格為 133400 元(含稅價格),貨款以銀行存款收取。 不含稅銷售額 = 133400÷(1 + 13%) = 118053.10 元 銷項(xiàng)稅額 = 118053.10×13% = 15346.90 元 會計(jì)分錄為: 借:銀行存款 133400 貸:主營業(yè)務(wù)收入 118053.10 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 15346.90 理由:收到銀行存款,銀行存款增加,記借方;實(shí)現(xiàn)銷售,主營業(yè)務(wù)收入增加,記貸方;同時產(chǎn)生增值稅銷項(xiàng)稅額,記貸方。 4.?A 企業(yè)(本月)需要繳納增值稅。 應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額 = 15346.90 - 13000 = 2346.90 元 5.?請進(jìn)行 A 企業(yè)本月成本的結(jié)轉(zhuǎn)。 會計(jì)分錄為: 借:主營業(yè)務(wù)成本 100000 貸:庫存商品 100000 理由:銷售商品,要將其成本結(jié)轉(zhuǎn),庫存商品減少,記貸方;主營業(yè)務(wù)成本增加,記借方。
2024-12-09
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