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老師您好!我是農民專業(yè)合作社,采用農民專業(yè)合作社會計制度,1、本月收到撂荒地整治補助款10萬元,會計分錄如下,借銀行存款,貸專項應付款,本月支付撂荒地整治挖機費3萬元,會計分錄,借其他支出,貸銀行存款,同時借,專項應付款,貸其他收入,請老師指導一下,這樣做對嘛?

2024-08-11 15:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-11 16:03

你好,同學 1、借銀行存款 貸專項應付款 2、借其他支出 貸銀行存款 3、借專項應付款 貸其他支出

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快賬用戶6170 追問 2024-08-11 16:12

為什么貸方是其他支出

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齊紅老師 解答 2024-08-11 16:14

因為相當于拿這筆錢支付,自己沒有實際支出,所以沖減第二筆的支出

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快賬用戶6170 追問 2024-08-11 16:17

專項應付款不用結轉到收入嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-11 16:24

專項應付款不用結轉到收入嗎 不用的

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快賬用戶6170 追問 2024-08-11 16:24

可是審計老師讓結轉到收入里

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齊紅老師 解答 2024-08-11 16:25

老師以前審計的時候,是沖減支出

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快賬用戶6170 追問 2024-08-11 16:26

你們老師的回答,也是一個人和一個人的不一樣

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齊紅老師 解答 2024-08-11 16:27

很抱歉,可能實務中操作的情況不同 老師以前審計的時候,因為這個不是自己的錢支出的,所以不能計入支出,和收入

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你好,同學 1、借銀行存款 貸專項應付款 2、借其他支出 貸銀行存款 3、借專項應付款 貸其他支出
2024-08-11
這兩種會計處理方式在不同情況下都是可能存在的,具體取決于政府補助的性質和相關會計準則的要求。 如果該政府補助屬于與資產相關的政府補助,通常采用第一種會計處理方式。即收款時:借:銀行存款 貸:專項應付款;支出時:借:專項應付款 貸:銀行存款。這種處理方式體現了專款專用,將收到的資金與支出直接對應沖銷。 如果該政府補助屬于與收益相關的政府補助,并且用于補償企業(yè)以后期間的相關成本費用或損失,可能采用第二種會計處理方式。收款時:借:銀行存款 貸:專項應付款;支出時:借:研發(fā)費用 貸:銀行存款 同時借:專項應付款 貸:其他收益。 例如,如果政府明確表示這 200 萬是為了補償企業(yè)未來進行研發(fā)活動的支出,且企業(yè)能夠合理預計未來能夠滿足相關條件,那么可能更傾向于第二種處理方式。 但最終應采用哪種方式,還需要結合補助的具體條款、企業(yè)的會計政策以及相關法規(guī)和會計準則的要求來綜合判斷。
2024-07-31
你好不對的,你收到補助直接確認營業(yè)外收入
2021-01-11
您好,這個好辦,原分錄沖回,再寫您正確分錄就好了,簡單粗暴,不會錯
2025-01-05
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職稱:注冊會計師,稅務師

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