你好,根據(jù)你的題目,本期發(fā)生可以扣除,

按照銷售合同規(guī)定,甲公司承諾對銷售的A產(chǎn)品提供3年免費售后服務(wù)。甲公司2017年銷售的A產(chǎn)品預(yù)計在售后服務(wù)期間將發(fā)生的費用為400萬元,已計入當(dāng)期損益。稅法規(guī)定,與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的支出在實際發(fā)生時允許稅前扣除。甲公司2017年沒有發(fā)生售后服務(wù)支出。要 求:計算上述事項產(chǎn)生的暫時性差異金額和差異的性質(zhì)。
、甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%,所得稅稅率為25%。2019年初“預(yù)計負債——預(yù)計產(chǎn)品保修費用”余額為500萬元,“遞延所得稅資產(chǎn)”余額為125萬元。2019年稅前會計利潤為1 000萬元。2019年發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)甲公司因銷售產(chǎn)品承諾提供保修服務(wù),按照稅法規(guī)定,與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的費用在實際發(fā)生時允許稅前扣除。甲公司2014年實際發(fā)生保修費用400萬元,在2019年度利潤表中因產(chǎn)品保修承諾確認了600萬元的銷售費用。 (2)甲公司2019年12月31日涉及一項合同違約訴訟案件,甲公司估計敗訴的可能性為60%,如敗訴,賠償金額很可能為100萬元。假定稅法規(guī)定合同違約損失實際發(fā)生時可以稅前扣除。 2019年預(yù)計負債期末余額為500萬,2014年發(fā)生保修費用400元,這個400發(fā)生額應(yīng)該在500里面已經(jīng)減了啊 為什么算2019年末預(yù)計負債余額為500-400+600=700?
奔馳公司,因銷售奔馳汽車承諾提供2年6萬公里的保修服務(wù),在當(dāng)年度利潤表中確認了1200萬元的銷售費用同時確認為預(yù)計負債,當(dāng)年度未發(fā)生任何保修支出。假定按照稅法規(guī)定與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的費用在實際發(fā)生時允許稅結(jié)扣除,計算賬面價值和計稅基礎(chǔ)。
甲公司2019年因銷售產(chǎn)品承諾提供保修服務(wù),在當(dāng)年度利潤表中確認了600萬元的銷售費用,同時確認為預(yù)計負債,當(dāng)年度未發(fā)生任何保修支出,預(yù)計負債期初無余額。按照稅法規(guī)定,與產(chǎn)品售后服務(wù)相關(guān)的費用在實際發(fā)生時允許稅前扣除。適用的所得稅稅率為25%,2019年稅前會計利潤為1000萬元。作出本業(yè)務(wù)中確認遞延所得稅及計提所得稅的會計處理:
3.A公司20×1年度、20×2年度與所得稅有關(guān)的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:(1)20×1年廣告費支出1200萬,發(fā)生時計入銷售費用。20×1年實現(xiàn)銷售收入6000萬元。20×2年廣告費支出480萬元,發(fā)生時計入銷售費用。20×2年實現(xiàn)銷售收入6000萬元。稅法規(guī)定,該類支出不超過當(dāng)年銷售收入15%的部分,準予扣除;超過部分,準予在以后納稅年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除。(2)A公司對其所銷售產(chǎn)品均承諾提供3年的保修服務(wù)。因產(chǎn)品保修承諾在20×1年度利潤表中確認了360萬元的銷售費用,同時確認為預(yù)計負債。20×1年沒有實際發(fā)生產(chǎn)品保修費用支出;20×2年實際發(fā)生產(chǎn)品保修費用支出180萬元,因產(chǎn)品保修承諾在20×2年度利潤表中確認了450萬元的銷售費用,同時確認為預(yù)計負債。稅法規(guī)定產(chǎn)品保修費用在實際發(fā)生時才允許稅前扣除。(3)A公司20×0年12月12日購入一項管理用設(shè)備,入賬價值為640萬元,會計上采用年限平均法計提折舊,使用年限為10年,預(yù)計凈殘值為零,企業(yè)在計稅時采用5年計提折舊,折舊方法及預(yù)計凈殘值與會計相同。20×2年末,因該項設(shè)備出現(xiàn)減值跡象,對該項設(shè)備進行減值測試,發(fā)現(xiàn)該項設(shè)備的可收回金額為480萬元,
老師,這題的業(yè)務(wù)4,出租施工設(shè)備,這里出租的是動產(chǎn)不是應(yīng)該按照13%的稅率么
老師 最近總刷到核定征收是什么意思啊
請問,電子發(fā)票沒有單位和單價可以嗎老師,社區(qū)文化活動,進賬稅可以抵扣嗎
老師,個人卡轉(zhuǎn)賬,讓開公司抬頭的發(fā)票可以嗎?金額1萬多
老師好,請問生產(chǎn)企業(yè)收到勞務(wù)公司發(fā)票怎么記賬?
會計學(xué)常在平板上下載了,但是顯示環(huán)境異常,請在真機上安裝會計學(xué)堂,是什么問題呀?
員工11月交的個稅,當(dāng)月扣不合適吧
小規(guī)模月銷售額不是 10 萬元為分界線嗎?
老師,購進物品供應(yīng)商開了普票,我們10月份退了部分貨品對方在稅務(wù)系統(tǒng)做了紅沖退貨,請問我們方需要做什么
老師,長期借款,利息分錄怎么做?