你好,可以的,操作沒問題
我司是貿(mào)易公司,向供應(yīng)商購(gòu)買庫存商品10萬,借:庫存商品10萬,貸:應(yīng)付賬款10萬,有發(fā)票的。幾個(gè)月后,庫存商品一件都沒賣出,我司退貨所有貨物,跟供應(yīng)商溝通后以5萬價(jià)格把所有退回給他們處理。那對(duì)方紅字發(fā)票要怎么開?還有,我司分錄,借:應(yīng)付賬款5萬,貸:庫存商品10萬,差額5萬借什么分錄
你好,我司是貿(mào)易公司,向供應(yīng)商購(gòu)買庫存商品10萬,借:庫存商品10萬,貸:應(yīng)付賬款10萬,有發(fā)票的。幾個(gè)月后,庫存商品一件都沒賣出,我司退貨所有貨物,跟供應(yīng)商溝通后以5萬價(jià)格把所有退回給他們處理。那對(duì)方紅字發(fā)票要怎么開?還有,我司分錄,借:應(yīng)付賬款5萬,貸:庫存商品10萬,差額5萬借什么分錄
老師,比如我之前預(yù)付給供應(yīng)商2萬了,我是借預(yù)付,貸銀存,現(xiàn)在我收到10萬的發(fā)票了,我借成本,貸預(yù)付10萬,這樣子體現(xiàn)我欠供應(yīng)商的8萬可以嗎,等到我下次付余款時(shí),借預(yù)付8萬,貸銀存,合理嗎,
暫估庫存商品 借:庫存商品-暫估入庫 11萬貸 :應(yīng)付賬款11萬 收到商品發(fā)票9萬,借:庫存商品 9萬 貸:庫存商品-暫估入庫 分錄可以這么寫嗎,我們實(shí)際收到11萬的貨,應(yīng)付賬款也是11萬,但是對(duì)方只開了9萬的票,合規(guī)的情況下賬務(wù)是這樣處理的嗎
老師,去年收到3萬發(fā)票分錄,借管理費(fèi)3萬,貸應(yīng)付賬款3萬,今年1月5日,經(jīng)理報(bào)銷款1萬,借其他應(yīng)收款-經(jīng)理 1萬,貸銀行存款1萬,10日填了2萬的支出憑單,當(dāng)日從銀行付款2萬給客戶,還差1萬元由經(jīng)理個(gè)人付給對(duì)方,分錄 借 應(yīng)付賬款3萬,貸 銀行存款2萬,貸其他應(yīng)收款-經(jīng)理1萬,后附銀行回單,支出憑單,對(duì)嗎?
給客戶要退款然后備注明細(xì)的時(shí)候不小心寫錯(cuò)了
老師,小微企業(yè)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是335,請(qǐng)問我公司財(cái)務(wù)報(bào)表上資產(chǎn)總額是六千多萬,是不是就不能認(rèn)定為小微,煩請(qǐng)給我解惑,謝謝!
想問一下小規(guī)模開一個(gè)點(diǎn)專票給對(duì)方,對(duì)方是一般納稅人,收對(duì)方幾個(gè)點(diǎn)合適
老師,我們項(xiàng)目公司的經(jīng)理當(dāng)時(shí)兼職兩個(gè)市的,他到我們這邊來沒有住宿,產(chǎn)生了住宿費(fèi)發(fā)票,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?
老師 這是2023年的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在稅務(wù)局要我調(diào)增一下管理費(fèi)用,請(qǐng)問怎么調(diào)啊? 老師看圖3,是這樣調(diào)嗎?
老師用公司的車頂供應(yīng)商貨款,是不是意味著公司將車賣了繳納增值稅
老師,你好,請(qǐng)問學(xué)校賬務(wù)的學(xué)生體檢費(fèi)計(jì)入什么科目呢?集體體檢
工廠購(gòu)入二手設(shè)備,沒有發(fā)票怎么入賬?
未開發(fā)票的數(shù)已到賬上,填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該是按實(shí)際到賬上的數(shù)(含稅)÷1.13=不含稅的數(shù)×0.13=的數(shù)(稅額) ,填上 不含稅的銷項(xiàng)額 與 稅額,
員工體檢的這種發(fā)票能做成本嗎,這種發(fā)票不用調(diào)增吧
,內(nèi)賬的話就是對(duì)公戶付3萬,就做對(duì)方就做銀行存款3萬,外賬的話貸方就做銀行存款上萬,庫存現(xiàn)金2萬,可以嗎?
內(nèi)賬流水對(duì)公賬戶銀行存款做3萬
你好!你可以外賬先掛2萬也行。
就相當(dāng)于虛開發(fā)票了嘛,外賬先掛2萬單,后面再用庫存現(xiàn)金下賬嗎?
你好!操作可以的了。不過虛開本身違規(guī)