還有那些科目有余額
就是我們公司那個,那個股東現(xiàn)在是一個法人是一個,然后就是說現(xiàn)在不就有盈利了以后,我們不是想給他分紅嘛,分鼓勵,然后就是說現(xiàn)在分的時候兒吧,我們企業(yè)交上那個企業(yè)所得稅以后,然后給他分分到他那個單位以后,他那個法人企業(yè)應該是在交那個所得稅以后才能分分給股東?,F(xiàn)在就是我在就是一直在想這個問題。嗯,我們這個公司直接分給那個法人企業(yè)的那兩個股東,有有有這種可能吧。 我們單位的股東是法人投資,現(xiàn)在想分紅,但是需要先分給這個法人股東,然后由他分給自然人股東,這樣的話,就交兩次,企業(yè)所得稅,一次個人所得稅 一直在想,直接分給自然人股東合適嗎
老師,關(guān)于減資和注銷,賬上錢多了,正常程序提出來用,需要交企業(yè)所得稅和個人分紅稅,然后可以用減資這個辦法提取出來嗎,還有注銷也可以,注銷也是償還了公司債務,多的錢不用交稅也可以提取出來嗎?是這樣嗎?
老師,公司的股東是企業(yè),有80%股權(quán)是一家企業(yè)所有,個人20%,現(xiàn)在被投資公司要注銷了,未分配利潤有800萬,是不是個人分20%,投資公司分80%?那投資公司分到的分紅怎么入賬怎么交企業(yè)所得稅呢?投資公司和被投資公司賬上怎么去做分配分紅的會計分錄?
請問老師:1、我現(xiàn)在有一家公司經(jīng)營不善需要注銷,計劃將賬上現(xiàn)有的余額按照投資比例退給股東,請問怎么處理(借:實收資本 貸:銀行存款)可以嗎 2、需要注銷這家公司有一個股東是公司(正在辦理注銷),已經(jīng)在稅務那邊出了清稅證明,但是工商的流程還沒走完,銀行賬戶也還沒有銷戶,需要退給此公司的怎么處理合適,能直接退過去嗎,如果退過去那邊怎么進行賬務處理合適
齊紅老師講的自然人股東提取未分配利潤的稅務籌劃方案的課中,首先自然人股東注冊一個有限公司,通過增資擴股和股權(quán)轉(zhuǎn)讓,將自然人變成了法人股東,法人股東取得分紅后,這個自然人股東如何將這個錢取出來,如果還走分紅,這不是也要交20%個稅,沒有區(qū)別,老師開始還說注冊的這個公司不做業(yè)務,那這錢怎么弄
應交稅費明老師您給看看
老師,我們是生產(chǎn)窗框的,窗上的玻璃是我們對接玻璃廠,不進我們廠子,直接發(fā)業(yè)主家安裝,我們給業(yè)主報價里含有玻璃款,安裝后把玻璃款付給玻璃廠,這個玻璃款我怎么記賬,
同一個法人名下有兩個公司,一個公司租另一個公司辦公地點辦公,另一個公司只交了土地稅沒交房產(chǎn)稅,這個公司不交土地稅只交房產(chǎn)稅是否可以?房產(chǎn)稅稅源可以單獨添加么?
公司前幾年買了塊地,在上面建了廠房和辦公樓,之前沒開發(fā)票跟辦土地證,現(xiàn)在可以辦證了,稅局要求補交5年的房產(chǎn)稅,房產(chǎn)稅稅源采集房產(chǎn)原價包含了建筑物未取得發(fā)票的部分,我現(xiàn)在入賬需要把沒開票的部分計入固定資產(chǎn)嗎?
小規(guī)模納稅人,每銷售一單每單都要交印花稅嗎
房產(chǎn)稅稅源可單獨添加么?
老師,公司給員工提供“包吃包住”的福利,住宿,是公司租賃的,租賃的房東不給我們開發(fā)票,那這部分房租是不是要分攤到員工頭上,進行個稅申報呢?
那宋生老師,如果說,我要計入固定資產(chǎn)車的成本,要不要加車購稅了
老師,我想問下24年暫估了一筆費用10萬,25年做了納稅調(diào)增補繳了稅款5000,實際上這是一筆假的暫估,不會到票,現(xiàn)在分錄怎么寫?之前做的分錄是借:管理費用10萬 貸:其他應付款~法人10萬,如果直接沖掉不就讓25年的費用減少了嗎
這個月做的稅務登記,那是不是下個月開始報稅
老師怎么理解您說的
注銷之前你的資產(chǎn)負債表或者科目余額表,哪些科目有余額?