您好,對(duì)的,是100多萬(wàn)的話,按照5%繳納就行
老師,小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅年底是按多少點(diǎn)位交?小型微利企業(yè)
老師好,現(xiàn)在小微企業(yè)利潤(rùn)不超過(guò)100萬(wàn)是按照2.5%繳納企業(yè)所得稅。如果是利潤(rùn)105萬(wàn)呢?是怎么計(jì)算企業(yè)所得稅???
小型微利企業(yè)利潤(rùn)不超過(guò)100萬(wàn)元部分,企業(yè)所得稅按多少比例繳納,我們是小規(guī)模納稅人
老師,小規(guī)模免交增值稅部分都要轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入,然后并入企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額,在交企業(yè)所得稅的嗎?今年企業(yè)所得稅小微100萬(wàn)里面是5%嗎?
老師,自然人股東轉(zhuǎn)讓非上市公司股權(quán),按照轉(zhuǎn)讓收入減除財(cái)產(chǎn)原值和合理稅費(fèi)后的余額為應(yīng)納稅所得額。按照財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得繳納20%個(gè)人所得稅。學(xué)堂上老師的納稅籌劃是該自認(rèn)人注冊(cè)一個(gè)小微企業(yè),通過(guò)小微企業(yè)去投資其他公司,由小微企業(yè)轉(zhuǎn)讓股權(quán),可以享受小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠。請(qǐng)問(wèn):這個(gè)是籌劃是需要在自然人投資之前就注冊(cè)小微企業(yè),將錢投到小微企業(yè),然后由小微企業(yè)再投資吧?
老師,您好。請(qǐng)問(wèn)公司名稱用省級(jí)名稱,有什么關(guān)系嗎?注冊(cè)資金有限嗎,后期變更或是注銷會(huì)有什么問(wèn)題嗎?
老師 有家公司的股東注冊(cè)公司的時(shí)候用的他的中華人民共和國(guó)外國(guó)人永久居住證辦理的 他是屬于外商企業(yè)嗎 但是填工商年報(bào)的的時(shí)候 它是跳出來(lái)外國(guó)投資商信息讓填的
一般納稅人電商公司,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是專用發(fā)票,因?yàn)槎际琴u給個(gè)人,不能開(kāi)專用發(fā)票,都是開(kāi)普票,這沒(méi)問(wèn)題吧,
給項(xiàng)目組項(xiàng)目推進(jìn)費(fèi)用10萬(wàn),記什么科目
沒(méi)有到年末就需要分紅,未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù),本年利潤(rùn)是正數(shù)。應(yīng)該怎么操作,分錄是什么?
24年的房租付了一筆33萬(wàn)5年的房租,全部計(jì)入費(fèi)用了,沒(méi)有攤銷的話,現(xiàn)在調(diào)整去年的,是直接調(diào)整以前年度損益嗎?
老師,我們公司的退稅申報(bào)和外賬給人家在做,為什么我在電子稅務(wù)局看不到他配單的數(shù)據(jù),他也沒(méi)有跟我要導(dǎo)電子口岸的報(bào)關(guān)數(shù)據(jù),這是為什么呢?他是怎么申報(bào)的呢
一般納稅人進(jìn)口貨物銷售給個(gè)人,怎么交增值稅的
請(qǐng)問(wèn)老師,開(kāi)跨市的發(fā)票的時(shí)候,合同編碼怎么生成呀?沒(méi)有預(yù)繳
提問(wèn) 老師 固定資產(chǎn)年初42萬(wàn) 折舊0 期末固定資產(chǎn)35萬(wàn)元 折舊16萬(wàn)多 請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊的 資產(chǎn)原值填寫多少
嗯,賣了100萬(wàn),股本是50萬(wàn),
可以減去哪些費(fèi)用???
這個(gè)的話,你們有人工等成本,啊
嗯,減去人工成本,企業(yè)所得稅怎么計(jì)算呢?
就是收入扣掉成本,扣掉人工,再扣掉費(fèi)用后,乘以5%
300百萬(wàn)以內(nèi)是減按20%嗎?
嗯對(duì),300萬(wàn)以內(nèi)都是的哈
這個(gè)政策到哪里去找啊?
這個(gè)的話,財(cái)政部,稅務(wù)總局都有
這樣轉(zhuǎn)股的話,會(huì)涉及到增值稅嗎?
這個(gè)沒(méi)有涉及增值稅,但是有所得稅
在股轉(zhuǎn)系統(tǒng)交易的印花稅能作為企業(yè)所得稅前的扣除嗎?
印花稅當(dāng)然可以作為所得稅前扣除
主要是這個(gè)印花稅不是在交易的時(shí)候就已經(jīng)交了嗎?
那我怎么體現(xiàn)為公司繳納的?
國(guó)檢系統(tǒng)轉(zhuǎn)讓股股本的那個(gè)印花稅的話,是怎么收的呀?
這個(gè)印花稅,他繳納后,有一個(gè)完稅憑證啊,可以根據(jù)這個(gè)做賬
印花稅他是是直接扣了那個(gè)款項(xiàng)嗎?QQ了那個(gè)轉(zhuǎn)讓的款嗎?
嗯對(duì),是扣除了那個(gè)進(jìn)的
印花稅的稅率是萬(wàn)分之五嗎?
是啊這個(gè)稅率是沒(méi)錯(cuò)的