您好,你們員工,是不是有中間加入進(jìn)來(lái)的?
該名單中“是否直接按照6萬(wàn)元扣除”選“是”的納稅人,累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬(wàn)元計(jì)算扣除。請(qǐng)根據(jù) 納稅人的實(shí)際收入情況,再次判斷納稅人是否同時(shí)滿(mǎn)足以下三個(gè)條件,如不符合需選“否”。 一、取得工資薪金所得的居民個(gè)人需要滿(mǎn)足以下條件(1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅;(2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類(lèi)工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過(guò)6萬(wàn)元;(3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得。 二、取得勞務(wù)報(bào)酬所得的居民個(gè)人需要滿(mǎn)足以下條件(1)上一納稅年度1-12月均在同一單位取酬且按照累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)人所得稅;(2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)勞務(wù)報(bào)酬(不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過(guò)6萬(wàn)元;(3)本納稅年度自1月起,仍在該單位取得按照累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳稅款的勞務(wù)報(bào)酬所得。個(gè)人所得稅申報(bào)點(diǎn)是還是否
該名單中“是否直接按照6萬(wàn)元扣除”選“是”的納稅人,累計(jì)減除費(fèi)用自1月份起將直接按照全年6萬(wàn)元計(jì)算扣除。請(qǐng)根據(jù) 納稅人的實(shí)際收入情況,再次判斷納稅人是否同時(shí)滿(mǎn)足以下三個(gè)條件,如不符合需選“否”。 一、取得工資薪金所得的居民個(gè)人需要滿(mǎn)足以下條件 (1)上一納稅年度1-12月均在同一單位任職且預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了工資薪金所得個(gè)人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)工資薪金收入(包括全年一次性獎(jiǎng)金等各類(lèi)工資薪金所得,且不扣減任何費(fèi)用及免稅收入) 不超過(guò)6萬(wàn)元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位任職受雇并取得工資薪金所得
尊敬的納稅人: 您公司在申報(bào)2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)填報(bào)了《A107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》中“研發(fā)費(fèi)用”本年度欄次,但未享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠,請(qǐng)貴公司根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局 科技部關(guān)于完善研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用稅前加計(jì)扣除政策的通知》(財(cái)稅〔2015〕119號(hào))等判斷是否符合享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠條件,若符合請(qǐng)及時(shí)更正2021年度企業(yè)所得稅年度申報(bào)表。 收到了稅局的消息推送 因?yàn)槲夜臼歉咂?,?bào)所得稅時(shí)A107041這張表是必填,我就填了研發(fā)費(fèi)用。但是我們2021年又是虧損,怎么辦呢?他這個(gè)提示是什么意思
老師,你好。我們公司2022年4月認(rèn)定為科技型中小企業(yè),我們?cè)谏蟼€(gè)月的所得稅申報(bào)時(shí) “7.1 企業(yè)開(kāi)發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝發(fā)生的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(科技型中小企業(yè)按100%加計(jì)扣除) 填了”30955.17,現(xiàn)在收到提醒函 研發(fā)費(fèi)加計(jì)扣除額:30955.17 提示提 醒信息:您單位為企業(yè)所得稅查賬征收納稅人,《A200000中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅月 (季)度預(yù)繳納稅申報(bào)表》中第7行“減:免稅收入、減計(jì)收入、加計(jì)扣除”中加計(jì)扣除 優(yōu)惠金額為1000的整數(shù)倍或者≤100000,可能存在享受不應(yīng)享受的優(yōu)惠事項(xiàng)的問(wèn)題,這個(gè)是什么原因?
(1)上一納稅年度1-12月均在同一單位取酬且按照累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳申報(bào)了勞務(wù)報(bào)酬所得個(gè)人所得稅; (2)上一納稅年度1-12月的累計(jì)勞務(wù)報(bào)酬(不扣減任何費(fèi)用及免稅收入)不超過(guò)6萬(wàn)元; (3)本納稅年度自1月起,仍在該單位取得按照累計(jì)預(yù)扣法預(yù)扣預(yù)繳稅款的勞務(wù)報(bào)酬所得。 您好,請(qǐng)問(wèn)一下這個(gè)2024年度扣除費(fèi)用,條件解讀是什么意思呢
小規(guī)模廣告公司,給顧客制作門(mén)頭,開(kāi)票內(nèi)容開(kāi)什么(不用交文化事業(yè)建設(shè)稅)
解除房屋租賃的合同有嗎
老師,老板拿來(lái)一張 攝影服務(wù) 的發(fā)票,我該按什么給報(bào)銷(xiāo)?。吭趺醋鞣咒?,我們單位是一家物業(yè)公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)就是出租房子給客戶(hù)收取租金
企業(yè)如何能合理降低未分配利潤(rùn)余額?
請(qǐng)問(wèn)林地要交耕地占用稅嗎?
老師,認(rèn)定一般企業(yè),應(yīng)納所得稅額≥300萬(wàn),指的是年利潤(rùn)總額嗎?
老師你好,進(jìn)公戶(hù)的錢(qián)是不是就得開(kāi)票呢?
老師,我問(wèn)下員工離職了,原來(lái)公司財(cái)務(wù)多交了1個(gè)月的社保,現(xiàn)想從他的工資里扣回,怎么么操作呢?
一家供應(yīng)商賣(mài)給我們的線(xiàn)是那種比較貴的,比如說(shuō)17元,然后對(duì)方票開(kāi)成普通的線(xiàn)8元,這樣對(duì)我們有什么影響嗎
所得稅匯算清繳,資產(chǎn)類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目,資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金,這個(gè)指標(biāo)解釋一下。 比如利潤(rùn)表上信用資產(chǎn)損失,負(fù)數(shù)1萬(wàn)。 所得稅匯算清繳這張表怎么填
中間沒(méi)有加入進(jìn)來(lái)
這個(gè)的話(huà),是可以選擇,我們直接按照一年6萬(wàn)扣除的,1中間斷了一個(gè)月的話(huà),這個(gè)不影響