同學(xué)你好,結(jié)賬很簡單,有什么數(shù)據(jù)就借什么數(shù)據(jù)就可以了,建起來以后在這個賬套里面處理的就是有發(fā)票和沒發(fā)票的數(shù)據(jù)都放進(jìn)來,結(jié)賬很簡單,有什么數(shù)據(jù)就建什么數(shù)據(jù)就可以了,建起來以后在這個賬套里面處理的就是有發(fā)票和沒發(fā)票的數(shù)據(jù)都放進(jìn)來,這樣子方便公司內(nèi)部核算
老師,我們公司收購了一家公司,我們是2020.4月開始接手做內(nèi)賬,但是之前這家公司是沒有做過內(nèi)賬的,他那邊移交給我們的基本戶銀行卡有幾毛錢的余額,還有兩張老板的私人卡也有點余額,那我們從4月開始建賬的話,這個余額錄入期初數(shù)據(jù)又會不平,那應(yīng)該怎么做才能把這個余額做進(jìn)去呢?
老師,之前的會計只做了流水賬?,F(xiàn)在我開始從本月建賬,因為之前有好幾個月的工資沒有發(fā),這個月我發(fā)前幾個月的工資,怎么做分錄呢?需要計提工資嗎?還是建賬時應(yīng)付職工薪酬期初余額補(bǔ)充進(jìn)去前幾個月的工資金額嗎?
老師,我是在會計公司上班, 1.我這有一家做交接過來的公司,是小規(guī)模納稅人,去年成立的,沒有賬本,電子稅務(wù)局也沒上傳過財務(wù)報表,老板之前從沒給過會計銀行回單和對賬單,但是過來的科目余額表有銀行余額,這個銀行的余額我怎么調(diào)呢,銀行的流水我是不是要從頭開始補(bǔ)嗎 2.我這還有一家是一般納稅人,18年成立的,沒有賬本,沒有科目余額表,今年從1月份到今年10月份銀行有流水有余額,但是今年的稅都是0申報,我從11月建賬的話,這個銀行流水我從幾月份補(bǔ)呢,這個銀行余額我怎么做分錄呢
你好老師,我剛到一個公司,之前內(nèi)賬沒有建,現(xiàn)在今年的想開始規(guī)范,期初余額怎么弄,都是0可以嗎
老師,公司成立不到一年,之前都沒有賬,但是有業(yè)務(wù)發(fā)生,但是由于之前的太亂沒辦法理出一個期初,所以中途(6月)建賬的時候,沒有做之前的賬,只從建賬以后做賬,期初就根據(jù)銀行余額錄了一個期初,借方寫的銀行存款貸方寫的利潤分配未分配利潤,這樣可以嗎,至于未清的往來,只有在之后對賬過程中理出一個期初在補(bǔ)記分錄,如果發(fā)現(xiàn)6月之前有一筆未收回的貨款現(xiàn)在收回來了入了公戶,那補(bǔ)記借銀行存款貸方應(yīng)收賬款,但是這樣的話銀行存款余額就不平了,因為之前已經(jīng)錄了期初,那怎么處理
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時扣手續(xù)費,能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時確認(rèn)費用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費用確認(rèn)時間有脫節(jié)。可依企業(yè)關(guān)注重點和會計政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費用手續(xù)費確認(rèn)收入,就是收入和費用脫節(jié),因為抖音平臺收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時候也可以直接按銀行實際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計減除費用
報個稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師,比如抖音平臺的收入1000手續(xù)費50我是做(借其他應(yīng)收款950借財務(wù)費用手續(xù)費50貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款直接做銀行存款950.貸其他應(yīng)收款950),還是先做借其他應(yīng)收款抖音1000貸主營業(yè)務(wù)收入1000等收款的時候再做借財務(wù)費用50借銀行存款950貸其他應(yīng)收款1000按那個做合適
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,請問廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?
老師,平臺的收入,我可以按扣除傭金實際到賬的金額確認(rèn)收入嗎
老師,一般納稅人收到一張專票:廣告發(fā)布費,可以認(rèn)證抵扣嗎?廣告發(fā)布費計入哪個會計科目的二級明細(xì)?
老師個體戶注銷符合什么條件才能注銷呀
國際海運業(yè)務(wù)是0稅,還是免稅?
小微企業(yè)6稅2費減免是指那6稅?
可能是我沒表述清楚,我期初建賬只有每個銀行賬戶的余額,這樣我如果沒有掛一個科目的話,我期初余額都平不了,這個賬套可能都沒辦法建起來。
如果你的原始數(shù)據(jù)是不平的,說明你自身的數(shù)據(jù)就是不齊全的,這種情況建內(nèi)賬只能掛科目把數(shù)據(jù)找平
對,我就想掛科目來找平,但是我就是不知道我現(xiàn)在掛什么科目比較好呢
隨便掛就可以了,只要能平,掛起來的數(shù)據(jù)不影響你以后的核算的
就是糾結(jié)這個,你覺得掛什么科目比較好。
掛其他應(yīng)付款啊,設(shè)個二級科目,建賬找平數(shù)據(jù)