你好,是購進之后銷售,還是自己生產(chǎn)的對外銷售呢??

老師,精釀啤酒廠啤酒消費稅率是多少?
酒業(yè)有限公司,不生產(chǎn)酒,只做酒水飲料休閑食品批發(fā)零售的,批發(fā)零售白酒,紅酒,啤酒等酒類,到底需要繳納消費稅嗎?
長城公司(增值稅一般納稅人)生產(chǎn)的產(chǎn)品有白酒和啤酒。2021年6月,銷售白酒100噸,每斤不含稅價為20元;銷售啤酒300噸,每噸含稅價4 640元。 要求:計算長城公司2021年6月應納的消費稅。(甲類啤酒消費稅:250元/噸,白酒消費稅0.5元/斤+20%)。
我們是賣酒的商貿(mào)公司,想問一下,白酒紅酒,啤酒在零售環(huán)節(jié)交消費稅嗎
啤酒和黃酒的包裝物押金 不論是否逾期都不收消費稅;啤酒 黃酒以外的酒 不論是否逾期 一律收取時交消費稅;是這樣嗎?
老師個人開工程發(fā)票為什么個稅是按1%呢,不應該按五級累計嗎
老師,公司準備注銷,但是在資產(chǎn)負債表上未分配利潤金額有點大,有什么方法可以調(diào)整嗎
老師,我們京東購買了一個價值五千元的咖啡機送給客戶的,我拿這個發(fā)票入賬業(yè)務招待費,可以嗎
發(fā)票上的收款人、復核人、開票人可以為同一個人嗎?
老師您好!由供應商繳的消費稅,我們出口企業(yè)可以申請退消費稅嗎?
老師,支出物業(yè)管理停車費用會計分錄應該怎么寫?
上個月預付款項,我做的:借:應付賬款;貸銀行存款;這個月收到發(fā)票怎么做賬?
9月份申請首次出口退稅申報,稅務局要求我們先申報增值稅,增值稅申報時,不涉及免抵退應退稅額,9月正好又有一筆出口業(yè)務,當期也有留低,申報9月份免抵退稅后就已經(jīng)退回稅款了。現(xiàn)在申報10月份的增值稅,在主表的15欄免抵退應退稅額中,出現(xiàn)了已經(jīng)退回的稅額,遞減當月的銷項,是不是不應該遞減了,因為已經(jīng)退回了
老師,如何查詢有沒有做稅務登記?我們肯定做了工商登記了
工富華汽車運輸有限責任公司對燃料實行滿油箱制油耗管理。2020年12月發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務如下:10日用轉(zhuǎn)賬支票采購92#汽油40000升,增值稅專用發(fā)票列示價款為200000元,增值稅稅額為26000元,汽油已驗收入庫;31日各部門領用情況匯總為:貨車領用8900升,客車領用8000升,企業(yè)管理部門領用800升。(假定單位成本為5元) (1)10日汽油驗收入庫時,編制會計分錄。 (2)31日匯總汽油領用匯總表,編制會計分錄。 業(yè)務2:富華汽車運輸有限責任公司12月12日以現(xiàn)金支付公司辦公用品費2000元, 其中公司管理部門1000元,車站600元,車隊400元。 業(yè)務3:富華汽車運輸有限責任公司12月13日以銀行存款支付公司水電費6000元, 其中公司管理部門2500元,車站1500元,車隊1200元,堆場800元。
老師是購進之后直接對外銷售
你好,購進之后直接對外銷售,這種情況是不需要繳納消費稅的??