你好,同學(xué) 計(jì)提時(shí) 借:管理費(fèi)用等_工資33719.37 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資33719.37 發(fā)放時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬-工資33719.37 貸:其他應(yīng)付款4790.44 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅159 銀行存款28769.93
老師您看我做的 1.計(jì)提6月份工資 借:管理費(fèi)用 -工資 62507.85 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā))62507.85 2.支付社保 借:管理費(fèi)用-社保(單位部分) 2407.32 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 2407.32 借:應(yīng)付職工薪酬-社保(單位部分) 2407.32 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 3782.52 貸:銀行存款 6189.84 3.支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)) 62507.85 貸:銀行存款(實(shí)發(fā)) 58725.06 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 3782.52
如果次月發(fā)放上個(gè)月的工資,并且繳納社保在后,發(fā)放工資在前,會(huì)計(jì)分錄是不是上個(gè)月應(yīng)該計(jì)提 借:管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用等(應(yīng)發(fā)工資數(shù)) 貸:應(yīng)付職工薪酬----工資 本月發(fā)放工資的時(shí)候?yàn)?借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款----社保個(gè)人部分 繳納社保的時(shí)候 借:管理費(fèi)用——社保公司部分 其他應(yīng)付款——社保個(gè)人部分 貸:銀行存款
老師,請(qǐng)問(wèn),當(dāng)月工資下月發(fā)放,當(dāng)月社保當(dāng)月繳納,怎么做分錄?是不是 計(jì)提并繳納當(dāng)月社保, 借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)單位部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)單位部分 其他應(yīng)收款-社保個(gè)人部分 貸:銀行存款。 計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬應(yīng)發(fā)數(shù)
老師好, 您幫我看看,公司交社保分錄這樣做對(duì)嗎,還有更簡(jiǎn)練的分錄嗎?1、企業(yè)計(jì)提社保時(shí),做如下分錄, 借:管理費(fèi)用-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)。 2、實(shí)際發(fā)放工資時(shí),扣回個(gè)人應(yīng)負(fù)擔(dān)的部分, 借:應(yīng)付職工薪酬-工資(應(yīng)發(fā)數(shù)), 貸:其他應(yīng)收(付)款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 銀行存款/現(xiàn)金(實(shí)發(fā)數(shù))。 3、企業(yè)實(shí)際上繳社保的時(shí)候, 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 其他應(yīng)收(付)款-社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。
老師,每月怎么計(jì)提工資社保 借銷售費(fèi)用,管理費(fèi)用-工資 貸應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時(shí)候 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 繳納時(shí)候 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 其他應(yīng)收款-社保(個(gè)人部分) 其他應(yīng)收款-公積金(個(gè)人部分) 借應(yīng)付職工薪酬- 貸銀行存款 繳納單位社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 貸銀行存款
請(qǐng)問(wèn)公司給對(duì)方公司匯了一筆款,后面某種原因 對(duì)方要退款未開(kāi)票,然后用私人卡退給了私人卡上,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做賬?
收到1%專票,金屬制品*鋼結(jié)構(gòu)發(fā)票可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎
文文老師,員工借款抄的時(shí)候?qū)懙木褪琴J方
這里講的內(nèi)含收益率平均利息是利息是放到N的分子上還是單獨(dú)一個(gè)整體?是我下面寫(xiě)的①還是②?
老師,我公司要注銷,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)怎么處理,應(yīng)收應(yīng)付都能正常收支,只是要一點(diǎn)時(shí)間。
老師,您好!咨詢你一個(gè)房產(chǎn)稅問(wèn)題,我們租賃別人的廠房改造之后,我們出租,我們給他們支付租金,但是他們給我們開(kāi)票,沒(méi)有開(kāi)對(duì),稅務(wù)局現(xiàn)在比對(duì)出來(lái)我們只有銷項(xiàng),沒(méi)有進(jìn)賬,讓我們繳納房產(chǎn)稅?你覺(jué)得應(yīng)該我們繳納嗎
老師:轉(zhuǎn)讓車位使用權(quán)涉及到哪些稅種(無(wú)產(chǎn)權(quán)) ? ?就是從開(kāi)發(fā)商那邊買進(jìn)無(wú)產(chǎn)權(quán)車位,我們企業(yè)又賣給小區(qū)業(yè)主,稅務(wù)方面怎么做
老師,要發(fā)放75萬(wàn)工資,怎么發(fā)放能節(jié)稅
老師,的分類和折舊年限中途可以更改嗎
您好 我是一名定期定額戶2025年一季度開(kāi)具了兩張18萬(wàn)的發(fā)票,有一張屬于開(kāi)錯(cuò)行為,當(dāng)季忘記紅沖了,在4月去申報(bào)一季度報(bào)表時(shí)才發(fā)現(xiàn)的,然后在4月做了紅沖,這種怎么申報(bào),稅款會(huì)退嗎
發(fā)放工資的時(shí)候才計(jì)提個(gè)稅嗎,我之前都是在發(fā)放之前計(jì)提,借管理費(fèi)用,貸應(yīng)付職工薪酬,貸應(yīng)交個(gè)人所得稅。還有一個(gè)問(wèn)題就是,社保在之前申報(bào)的時(shí)候就已經(jīng)計(jì)提了,當(dāng)時(shí)個(gè)人承擔(dān)部分我做的分錄是貸其他應(yīng)收賬款,現(xiàn)在要怎么調(diào)
個(gè)人所得稅是代扣代繳,是個(gè)人承擔(dān)的,不屬于單位費(fèi)用,不用計(jì)提。
個(gè)人部分社保如果之前在其他應(yīng)收款,可以先不調(diào),因?yàn)槊總€(gè)月代扣和繳納后就平了。