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老師你好,上月已計(jì)提了員工工資,這月不給他發(fā)了,怎么做賬

2024-08-02 12:02
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-02 12:03

您好, 把上月計(jì)提的,做負(fù)數(shù)分錄就可以

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快賬用戶7032 追問 2024-08-02 12:07

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2024-08-02 12:09

不客氣,很高興幫你

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您好, 把上月計(jì)提的,做負(fù)數(shù)分錄就可以
2024-08-02
關(guān)鍵是為啥要扣呢?
2025-08-21
你好同學(xué),多計(jì)提的部分原分錄紅沖回去就行。
2020-12-10
再補(bǔ)上就行了,介成本費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。
2024-04-12
你好,需要的啊,你這個(gè)之前沒有計(jì)提,現(xiàn)在發(fā)放的時(shí)候一起計(jì)提吧
2021-07-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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