 
                            在數(shù)電發(fā)票的情況下,月初沒報增值稅之前通常是可以開具新的增值稅專用發(fā)票的。 稅務(wù)機關(guān)對試點納稅人開票實行開具金額總額度管理。開具金額總額度,是指一個自然月內(nèi),試點納稅人發(fā)票開具總金額(不含增值稅)的上限額度。只要在開具金額總額度內(nèi),且不存在其他開票限制的情形,就可以開具數(shù)電票,而不受是否報稅的影響。 一般納稅人在月初未報稅的情況下能開發(fā)票,但如果先進(jìn)行了抄稅操作,必須先報稅后才能開發(fā)票;如果沒有進(jìn)行抄稅操作,可直接開發(fā)票。 另外,試點納稅人通過電子發(fā)票服務(wù)平臺開具的數(shù)電票、紙質(zhì)專票和紙質(zhì)普票以及通過增值稅發(fā)票管理系統(tǒng)開具的紙質(zhì)專票、紙質(zhì)普票、增值稅普通發(fā)票(卷票)、增值稅電子專用發(fā)票和增值稅電子普通發(fā)票,共用同一個開具金額總額度。當(dāng)現(xiàn)有額度不足,且系統(tǒng)自動發(fā)起的動態(tài)授信無法滿足需求時,可向稅務(wù)機關(guān)申請調(diào)整開具金額總額度。

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,請問月初還沒報稅,可以開增值稅專用 發(fā)票嗎
月初,還沒有報稅可以開增值稅專用發(fā)票嗎
老師你好,對方當(dāng)月給開的增值稅專用發(fā)票沒有明細(xì),是否可以退回重新開增值稅專用發(fā)票,具體應(yīng)該怎么處理?
你好,老師,月初還沒清卡之前可以開增值稅專用發(fā)票嗎
老師好。那之前公司開紙質(zhì)專用發(fā)票,比如說4月份初公司4月3號暫時沒有申報公司增值稅申報,那4月份初公司是不能開增值稅專用發(fā)票的,要報完稅那一天都可以開增值稅紙質(zhì)專用增值發(fā)票
 
                委托代加工消費稅應(yīng)稅商品的。在委托加工環(huán)節(jié)已經(jīng)被代扣代繳的消費稅,那么把這個商品收回以后,高價賣出的話,請問還需要再補交高出的那部分的消費稅嗎?
老師請問一下,我們公司現(xiàn)在沒什么業(yè)務(wù)沒收入,但有兩三個人交社保,這個社保能欠繳嗎?
老師,請問一下我們實際購買的是酒水,但是現(xiàn)在給我們開成勞保用品和辦公用品,這樣有沒有問題哇
老師,計提工資工資的時候包不包括代扣的個人部分社保和水電費呢?
請董孝彬老師回答 我有個問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費品哪個稅率高就用哪個,是嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費品(非金銀)就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,究竟是怎么用的?
這道題嗯為什么選擇d呢?金銀鉑鉆不是在零售的時候繳納消費稅嗎?為什么銷售給商業(yè)企業(yè)的時候也要繳納消費稅呢?這不是屬于批發(fā)嗎?
起賬時將現(xiàn)金誤計入應(yīng)付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運開票,我方清運垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時是不是沒有成本費
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結(jié),想通過我的賬號走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風(fēng)險嗎
老師,怎樣知道有沒有抄稅?
數(shù)電發(fā)票么有抄稅這個業(yè)務(wù)
數(shù)電發(fā)票不需要抄稅月初不管有沒有申報增值稅都可以直接開發(fā)票就可以是吧?
對的 這個沒有抄稅的