未開票收入 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入?-未開票 ???????應交稅費-應交增值稅 ? 以后補開發(fā)票 借:主營業(yè)務收入?-未開票 貸:主營業(yè)務收入?-開票
由于客戶沒錢結(jié)款就要求有錢再開具發(fā)票,但是收入已經(jīng)在每月按時確認收入并做無票收入申報,后期開具發(fā)票了,應該進行賬務處理,會計分錄是什么
申報了無票收入的客戶又要求開票的,這個要怎么處理呢?
師請問我們公司之前客戶沒有要發(fā)票 我申報的時候也按照未開票去申報了收入 但是現(xiàn)在客戶又來要發(fā)票 我們該怎么申報這筆增值稅呢 因為之前已申報過這個金額了
老師,我想問問之前有客戶為讓我們公司開票,但是我們已經(jīng)做了無票收入,現(xiàn)在客戶又喊我們公司補開發(fā)票怎么處理呢?
我們是小規(guī)模納稅人,有的個人客戶打款的都已經(jīng)申報無票收入了,但是后期客戶又要發(fā)票,這種情況怎么辦呢
剛領(lǐng)營業(yè)執(zhí)照,有效期起:是發(fā)證時間嗎
請教一下老師,我利潤表凈利潤是5萬塊錢,但是需要繳納6萬多塊錢的增值稅,那我這個月不是虧了嗎?
老師,小規(guī)模勞務派遣公司,勞務派遣費20萬,代付員工工資社保80萬,全額開票和差額開票的開票名稱和稅率以及會計分錄各是什么
老師,您好~ 想咨詢下,公司支付給員工的租車費,屬于續(xù)簽約,一般是按年支付給員工。租賃周期是每年4月到次年4月。去年是支付租金后,每月攤銷處理。今年5月才支付這筆費用,這種情況下,4月賬上是【4月計提,5月支付,5月攤銷】;還是【5月支付,然后4、5月一起攤銷】后續(xù)月份都正常攤銷處理。一般比較合規(guī)的做法?
想問下企業(yè)所得稅年報時候跳出這個怎么解決?增值稅申報表和營業(yè)收入金額是對的上的,報關(guān)金額也是對的上的,但是跳出來這個出口收入不知道哪里來的數(shù)據(jù),這種情況怎么解決呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳是不是最好在25日前申報上去啊
現(xiàn)在浦東可以辦理那個代賬許可證嗎?
老師,公司的員工購買了一臺筆記本電腦,發(fā)票開了個人自己的名字,公司能報銷嗎
想精通稅法,學注會里面的稅法和學稅務師,哪個有含金量呢?
你好,目前匯算清繳有這個問題。 2024年12月的工資是2025年1月發(fā),個稅在2025年2月申報這個沒有問題?,F(xiàn)在賬本和個稅申報有差額30.11元 例如 2024年12月記賬的應付職工薪酬是9969.89元(這個金額扣除了之前幫代繳員工個稅) 2025年2月申報2024年12月工資時是10000元(這個申報數(shù)不含代繳員工個稅30.11) 這樣導致數(shù)據(jù)差額30.11元,請問匯算清繳時該如何調(diào)整比較好?
我的意思這個客戶前期已經(jīng)申報過無票收入,且賬務也處理了,現(xiàn)在又開了票,開了票后的賬務怎么處理
補開發(fā)票 借:主營業(yè)務收入?-未開票 貸:主營業(yè)務收入?-開票 一般納稅人:在附表1未開具發(fā)票列填負數(shù) 小規(guī)模:按扣除補開發(fā)票后的收入申報,自己申報沒法通過,需要去大廳