您好,工作中是我們進項發(fā)票取得太多了,不想申報在增值稅主表里形成留底 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額或待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 待認證進項稅額,待抵扣稅額這2科目本來不是核算這些的,我們只是為了過渡
老師你好,我想提問一下,記賬費用時,什么時候上面的增值稅 入到 進項稅額科目,什么時候可以入到待抵扣進項,什么又是 進項稅額轉出?
什么時候用應交稅費(應交增值稅,進項稅額),什么時候用應交稅費(待認證進項稅額),什么時候用應交稅費(待抵扣進項稅額)
老師,請問什么時候用應交稅費-增值稅-進項稅,什么時候用應交稅費-增值稅-待抵扣進項稅?
您好,請問待抵扣進項稅額在增值稅申報表怎么處理
請問進項稅額轉出怎么做?。繘]抵扣。進項專票進的是待認證。次月轉出時候,借應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出4.53,貸應交稅費-待認證稅額4.53,接下來再怎么做???
老師,購買的二手電子設備怎么折舊?
老師,小規(guī)模上季度有一筆收入重復入賬了。我是應該在這期做負數(shù)沖掉,再去調上期報表嗎。需要調哪幾個表啊。
老師好,公司是一般納稅人,老板早上說把一份合同轉讓給別人,問會產(chǎn)生什么費用或者對自己公司有沒有影響,請問這該怎么回復
老師,你好!我去年報了中級三科,但是一科都沒有參加考試,我今年報的話,過一科或者兩科明年成績還有效嗎?
老師,個體戶2025年這1月開票開了50萬,2024年人工成本51萬。其實2025年開的收入就是給24年人發(fā)的工資。申報個稅放在了24年,如果放在25年1月申報個人所得稅又要交很多。然后提交電子稅務局提示沒有匹配到稅務發(fā)票,這個怎么辦呢?急死了
餐費可以開專票嗎?取得或者開具
電子稅務局怎么申請開通發(fā)票功能
工程監(jiān)理合同是否要交印花稅?
合同只簽了9000元,但是有附加的差旅費500元,可以開票對公支付嘛,那這500元還需要合同嘛
商貿(mào)業(yè),同一個產(chǎn)品,叫法有差異,購進跟銷售發(fā)票上稅收分類編碼跟產(chǎn)品名稱不一致有風險嗎?