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老師,你好!請問一下增值稅怎么結轉,待認證進項稅額,待抵扣稅額什么時候才用,增值稅申報的時候怎么處理?

2024-07-31 21:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-07-31 22:09

您好,工作中是我們進項發(fā)票取得太多了,不想申報在增值稅主表里形成留底 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額或待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 待認證進項稅額,待抵扣稅額這2科目本來不是核算這些的,我們只是為了過渡

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您好,工作中是我們進項發(fā)票取得太多了,不想申報在增值稅主表里形成留底 先做到 借:應交稅費-待認證進項稅額或待認證進項稅額,需要勾選的月份 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費-待認證進項稅額 待認證進項稅額,待抵扣稅額這2科目本來不是核算這些的,我們只是為了過渡
2024-07-31
分別在發(fā)票勾選 沒有認證 輔導期
2021-01-22
你好!不需要了。表格里面不需要填
2021-12-02
認證做進項稅額,沒有認證做待認證進項稅額,待抵扣是輔導期或者是轉回小規(guī)模使用,輔導期這個是8月認證10月申報9月稅額時候抵扣
2020-09-05
你好,你要先確認是不是有發(fā)生這種業(yè)務,如果沒有的話,你是要去更正之前的申報表。
2025-02-10
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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