您好,
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:營(yíng)業(yè)外收入
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模納稅人減免的稅款如何做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
一般納稅人和小規(guī)模納稅人免征增值稅發(fā)生銷售收入會(huì)計(jì)分錄如何做?謝謝!
老師你好,我公司小規(guī)模納稅人,收入沒(méi)超過(guò)45萬(wàn),增值稅減免這塊怎么做分錄?謝謝!
小規(guī)模納稅人增值稅減免如何做會(huì)計(jì)分錄?麻煩詳細(xì)一點(diǎn),謝謝。
老師,小規(guī)模納稅人開免稅增值稅發(fā)票和開1%稅率的增值稅發(fā)票,分錄分別怎么做呢?謝謝。
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤(rùn)-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊(cè)稅務(wù),2023年沒(méi)有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤(rùn)虧損5萬(wàn),由于沒(méi)有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒(méi)有22年虧損的5萬(wàn)怎么辦?
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬(wàn)美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬(wàn)元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請(qǐng)問(wèn)需要查幾年的帳
公司不經(jīng)營(yíng),以前還欠了員工工資,領(lǐng)導(dǎo)一直說(shuō)還發(fā),不會(huì)欠著吧。那這樣需要納稅調(diào)增嗎
合同權(quán)利轉(zhuǎn)讓,債權(quán)轉(zhuǎn)讓要經(jīng)過(guò)債務(wù)人同意嗎
老師這個(gè)分錄沒(méi)有貸增值稅,怎么就借了
沒(méi)有看清,第一個(gè)分錄有
貸了呀,第一筆分錄
您好, 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師小規(guī)模納稅人如果第一個(gè)月開票收入不夠10萬(wàn),第二三個(gè)月都會(huì)超出10萬(wàn),那這個(gè)季度不享受免稅政策
只要季度開票不超過(guò)30W就是免的