您 好,3倍是地方優(yōu)惠,最大是6倍 .增值稅優(yōu)惠 對安置殘疾人(“殘疾人”,是指持有《中華人民共和國殘疾人證》上注明屬于視力殘疾、聽力殘疾、言語殘疾、肢體殘疾、智力殘疾和精神殘疾的人員和持有《中華人民共和國殘疾軍人證(1至8級)》的人員。)的單位,實行由稅務機關按單位實際安置殘疾人的人數(shù),限額即征即退增值稅或減征營業(yè)稅的辦法。即實際安置的每位殘疾人每年可退還的增值稅或減征的營業(yè)稅的具體限額,由縣級以上稅務機關根據(jù)單位所在區(qū)縣(含縣級市、旗,下同)適用的經(jīng)省(含自治區(qū)、直轄市、計劃單列市,下同)級人民政府批準的最低工資標準的6倍確定,但最高不得超過每人每年3.5萬元。 企業(yè)按規(guī)定支付的社保費及住房公積金屬于員工的應發(fā)工資。在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實扣除的基礎上,可以在計算企業(yè)所得稅應納稅所得額時按照支付給殘疾職工工資的100%加計扣除。企業(yè)享受安置殘疾職工工資100%加計扣除應同時具備如下條件: (一)每位殘疾人簽訂了1年以上(含1年)的勞動合同或服務協(xié)議,并且安置的每位殘疾人在企業(yè)實際上崗工作。 (二)為安置的每位殘疾人按月足額繳納了企業(yè)所在區(qū)縣人民政府根據(jù)國家政策規(guī)定的基本養(yǎng)老保險、基本醫(yī)療保險、失業(yè)保險和工傷保險等社會保險。 (三)定期通過銀行等金融機構向安置的每位殘疾人實際支付了不低于企業(yè)所在區(qū)縣適用的經(jīng)省級人民政府批準的最低工資標準的工資。 (四)具備安置殘疾人上崗工作的基本設施。
老師好,請問國家鼓勵殘疾就業(yè)人員所支付的工資,加計扣除是什么意思呢???比如殘疾人在個人單位工作。有沒有扣除項目,或者說比如個人單位給開工資4000元,其余正常人員也是4000元。這種情況。表明殘疾人員工資里面沒有給扣除??
支付給殘疾職工工資是指應發(fā)工資額,不包括企業(yè)為職工繳納的社會保險,但包括個人從工資中繳納的社會保險。 《財政部、國家稅務總局關于安置殘疾人員就業(yè)有關企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題的通知》(財稅[2009]70號)規(guī)定,企業(yè)安置殘疾人員的,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實扣除的基礎上,可以計算應納稅所得額時按照支付給殘疾職工工資的100%加計扣除。請問老師取圖片的哪個數(shù)加計扣除
15.下列選項中,不屬于我國企業(yè)所得稅納稅人的是()。A.國有企業(yè)B.集體企業(yè)C.合伙企業(yè)D.非居民企業(yè)16.依據(jù)法律規(guī)定,企業(yè)提取的職工福利費準予在稅前扣除的數(shù)額是()。A.不超過計稅工資總額5%的部分B.不超過工資薪金總額14%的部分C.不超過計稅工資總頑14的部分D.不超過工資薪金總額5%的部分17.企業(yè)安置殘疾人員時,計算企業(yè)所得稅時,在按照支付給殘疾職工工資據(jù)實扣除的基礎上,按照支付給上述人員工資的()加計扣除。A.10%B.50%C.75%D.100%
按照支付給殘疾人職工工資的100%加計扣除是指:總工資是100萬(其中給殘疾人的工資10萬),這時計算企業(yè)所得稅允許稅前扣除的是100?10嗎?
老師,這里支付給殘疾人的工資50萬已經(jīng)可以據(jù)實扣除的啊,但是答案解析里面又說調減50,就是加計扣除的這個50給調減,他這個意思是不是可以理解為殘疾人工資200%扣除呢???就是我本來支付50萬工資給殘疾人,但是卻允許我扣除100萬是這個意思嗎?
老師,這三道題的答案我看了也不是很明白
中級財務管理 從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
從現(xiàn)在開始的三年,每年年初支付15萬元,接下來的三年,每年年末支付20萬元,年利率8% 老師,這道題的時間軸怎么畫,不明白后面20萬元的遞延期
殘保金的申報,全年薪資,是指全年的稅前薪資嗎?是指簽了1年及以上勞動合同的正式員工才需要計算進去,實習生那種的薪資不需要算入進去吧?
老師 加工制造業(yè),考核班組和車間主任的電子表格
員工用自己錢墊付工程款,對方?jīng)]有給發(fā)票可以入賬嗎,可以入借預付賬款,貸其他應付款某某員工嗎
老師,為什么資產(chǎn)會計賬面價值大于計稅基礎是應納稅暫時性差異呢,負債正好相反呢
老師,先租房后付款的分錄怎么做?(如:3月收到1-3月房租專票,3月末付的款)
你好老師。 那個。小規(guī)模有。稅前費用扣除嗎?
每一個工作表都有好幾個單位的明細,如何把它們匯總到一起?
比如殘疾人工資是3000,每個月可以抵扣3000*3=9000的增值稅進項稅額,然后所得稅可以抵扣3000+3000,是這個意思嗎?
您好,是 的,是這么理解的哦