你好,轉(zhuǎn)讓雙方有個(gè)人嗎?一般是申報(bào)個(gè)人所得稅,再就是轉(zhuǎn)讓前的增值稅,企業(yè)所得稅
老師,請問我們有個(gè)公司,有限責(zé)任公司,一直沒有運(yùn)營,股東也沒有實(shí)繳資本,凈資產(chǎn)都是0,現(xiàn)在股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),需要繳納印花稅個(gè)個(gè)稅嗎,繳納的話是自己去網(wǎng)上申報(bào),還是變更的時(shí)候就去稅務(wù)局繳納
請問老師,我司在2018年及2019年進(jìn)行過股權(quán)變更,未進(jìn)行個(gè)稅、印花稅申報(bào),現(xiàn)稅務(wù)局通知補(bǔ)申報(bào),但國稅網(wǎng)系統(tǒng)里沒有“待申報(bào)”提示,我是到哪里進(jìn)行申報(bào)?由受讓人申報(bào)還是轉(zhuǎn)讓人申報(bào),還是我們公司在國稅網(wǎng)上申報(bào)?原則上都是平價(jià)轉(zhuǎn)讓的,是不是就不涉及個(gè)稅?
你好,老師,我想問下,我們4月份股權(quán)變更了,一個(gè)股東把股權(quán)50萬轉(zhuǎn)讓給法人了,那個(gè)股東是法人公司,轉(zhuǎn)讓的時(shí)候沒有交什么稅費(fèi),稅務(wù)局說法人股東轉(zhuǎn)讓不交所得稅,只要我們交一個(gè)印花稅,那這個(gè)法人的印花稅是怎么交了,稅務(wù)局要我們在電子稅務(wù)局申報(bào),是怎么 申報(bào)了
老師,你好,我想請問下,我公司資金是認(rèn)繳制,現(xiàn)需要變更股東由A變更B,A認(rèn)繳的660萬,在網(wǎng)上提交資料時(shí)的那個(gè)股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或股權(quán)交割證明中,我是直接填寫A轉(zhuǎn)讓給B660萬元股權(quán)嗎?這樣子填寫不會(huì)涉及到交個(gè)人所得稅嘛?
公司個(gè)稅申報(bào)1~4月的申報(bào)表在上個(gè)月底已經(jīng)做了變更,原有的11人刪減了4人,1~4月申報(bào)人員是7人。這個(gè)月我在自然人扣繳端做個(gè)稅申報(bào)提交的時(shí)候系統(tǒng)提示有四人的信息未填寫,這四人就是公司刪減的四人,請老師指導(dǎo)一下我需要怎么處理操作提交這個(gè)月的個(gè)稅申報(bào)呀?提示的這四人我應(yīng)該怎么處理?
采購跟倉管的工資是管理費(fèi)用還是制造費(fèi)用呀
低值易耗品是否可以直接計(jì)入費(fèi)用?
老師 曉娟老師的中級財(cái)管怎么第六章后面都沒更新了呀???
老師 曉娟老師的中級財(cái)管怎么第四張沒更新了呀?
老師:我們是汽車銷售公司(一般納稅人),購進(jìn)固定資產(chǎn)---車輛時(shí),取得的機(jī)動(dòng)車發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額,可以正常抵扣嗎?處置固定資產(chǎn)--車輛時(shí),開出的也是機(jī)動(dòng)車發(fā)票嗎?幾個(gè)點(diǎn)的稅?
老師 ,企業(yè)是做設(shè)計(jì)費(fèi)這塊收入的,匯算清繳時(shí)收入應(yīng)該填寫在哪一塊?
老師 比如我上個(gè)月交了管理費(fèi) 這個(gè)月才開票和本月房租一張票(合計(jì)在房租里的)這樣的話 我上月記了管理費(fèi) 收到發(fā)票的時(shí)候 需要沖紅不呢、 還是不用管他
首次出口退稅實(shí)地核查:詢問財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)核算,怎么回答?
老師,二手車經(jīng)銷商填報(bào)表時(shí),簡易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為什么是原價(jià)/1.01*3%,不應(yīng)是原價(jià)/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會(huì)計(jì)處理
個(gè)人轉(zhuǎn)個(gè)人,沒有漲價(jià),原價(jià)轉(zhuǎn)讓
你好,原價(jià)轉(zhuǎn)讓也是需要申報(bào)的
這個(gè)怎么申報(bào)?還是沒懂,在哪個(gè)模塊申報(bào)?
你好!個(gè)稅在自然人申報(bào)系統(tǒng)(就是你申報(bào)工資薪金的系統(tǒng)),增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅、印花稅在電子稅務(wù)局申報(bào)。