你好!季度申報的時候不能彌補
小微企業(yè),第四季度報企業(yè)所得稅時,彌補以前年度虧損。可以彌補前一年、還是可以彌補前五年的虧損呀?
老師你好,沒彌補以前年度虧損時利潤超過了300萬但彌補以前年度虧損后利潤低于了300萬的話能享受小微企業(yè)所得稅費的優(yōu)惠政策嗎?
2021年小微企業(yè)彌補以前年度虧損后,企業(yè)所得稅應納稅所得額不超過100萬也是按5%稅率繳納企業(yè)所得稅嗎?
請問,企業(yè)所得稅彌補以前年度虧損是年末企業(yè)所得時才彌補以前年度虧損嗎?
判斷是不是小微企業(yè)的應納稅所得額是彌補完以前年度虧損還是彌補之前的?
物流公司,司機報銷的違章費用怎么入賬
老師,我已經(jīng)抵扣供應商的專票了,現(xiàn)在對方開多了想部分紅沖發(fā)票,是我先出紅字信息表還是供應商先出
公司監(jiān)事不退出,就要強制性不繳社保嗎?
老師,有時遇到開了專票,但是只先支付一部分款,但是又不想,按發(fā)票不含稅金額計入成本,想每次支付時再轉(zhuǎn)成本。那已經(jīng)支付的一部分,進項稅要自己算出來嗎?這個賬務怎么做分錄呢? 我上面講的兩種情況是: 情況一:如果先全額入賬(收到發(fā)票),則 借:XX成本/費用 進項稅費 貸:應付 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 情況二(收到發(fā)票): 借:應付(其中一部分) 貸:銀行(其中一部分) 付尾款時: 借:應付(剩余部分) 進項稅額 貸:銀行(剩余部分)
老師我們是醫(yī)藥公司,開藥品的發(fā)票,現(xiàn)在價格調(diào)增,往上沖差,沖差金額是正數(shù)14.4,我能不能開發(fā)票,不填數(shù)量、單價,直接填金額14.4,這樣開發(fā)票合規(guī)嗎?
老師,我在稅務師當審計助理,我個人可以開一個小規(guī)模的獨資企業(yè)嗎,
老師,應付賬款借方余額代表別人欠我們的錢?
一個生產(chǎn)加工公司,進來的原材料,有的直接賣有的用于生產(chǎn),這怎么做賬呀,這個
郭老師,我們買了固定資產(chǎn),廠房300萬,就一張發(fā)票,可以一次性勾選嗎,所得稅今年可以一次性扣嗎,要調(diào)嗎
請問下建筑業(yè),印花稅是交銷項合同還是進銷項合同之合繳納
我說的是匯算清繳的時候
你好、!匯算清繳的時候,是可以的呃