你好 保險費(fèi),借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 車船稅 借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—車船稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—車船稅,貸:銀行存款??
老師,公司車輛繳納的保險,對公匯款5000,開票金額是4700,其中300是車船稅,那收到發(fā)票怎么入賬呢
請問老師,公司買車,付保險公司的保險費(fèi)款中有車船稅,保險公司的發(fā)票金額不含這個,這個賬怎么做呢,需要索要車船稅發(fā)票嗎
我公司給保險公司預(yù)付款2000元車輛保險費(fèi)(其中500元是保險公司代收的車船稅),做賬借預(yù)付賬款,貸銀行存款。后來保險公司開具1500元的發(fā)票,請問現(xiàn)在要怎么做賬?特別是那500元車船稅要怎么做賬?
老師好,公司車輛購買車險2200元,其中車船稅300元,未開票,保險發(fā)票上有注明,以銀行存款支付。分錄怎么做呢
你好老師。請問一下給公司車買了保險是3000,其中代收的車船稅是420,分錄怎么做呢
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費(fèi)用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進(jìn)一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費(fèi) 這個安裝費(fèi)費(fèi)用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費(fèi)用600萬元,其中包括廣告費(fèi)用300萬元。(4)管理費(fèi)用100萬元,其中包括招待費(fèi)16 萬元。 (5)財務(wù)費(fèi)用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實(shí)發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費(fèi)、發(fā)生的職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實(shí)際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實(shí)收資本,后期公司不做了這個實(shí)收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費(fèi)計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
那這個車船稅就是直接交給保險公司了是吧,不用我們再另外申報了
你好,是的,是這樣的
老師,現(xiàn)在有甲乙丙,甲乙是公司,丙是個人。甲先把款項(xiàng)給到乙,然后乙再給丙,我作為乙方,請問我應(yīng)該是委托收款還是委托付款
不同問題,請重新發(fā)起提問,謝謝配合?